- Плащане по договор №9927/30.07.2014г. „САКСА“ ООД Доставка на газьол за нуждите на ДНСД при ПУДООС
-Договор
15.12.2015 г. доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 0000146600/04.12.2015г. 46,324.04 лв.
-Дата на качване 23.12.2015г.
30.10.2015 Доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 0000143592/20.10.2015г 24,028.67 лв.
30.10.2015 Доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 0000143537/20.10.2015г 23,954.05 лв.
-Дата на качване 14.11.2015г.
25.09.2015 г. доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 0000141061/11.09.2015г. 24,138.62 лв.
25.09.2015 г. доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 00000141048/11.09.2015г. 24,122.84 лв.
-Дата на качване 14.10.2015г.
19.01.2015 г. доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 00000125822/17.12.2014г. 27,455.76 лв.
20.01.2015 г. доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 00000127203/14.01.2015г. 44,505.68 лв.
-Дата на качване 16.02.2015г.
09.03.2015 г. Доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 00000129402/23.02.2015г. 52,908.70 лв.
-Дата на качване 25.03.2015г.
15.04.2015 г. доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 0000131604/06.04.2015г. 51,819.30 лв.
-Дата на качване 24.04.2015г.
13.07.2015 г. доставка на газьол за ДНСД по ф-ра 0000136786/06.07.2015г. 52,319.90 лв.
-Дата на качване 30.07.2015г. - Плащане по договор №9355/26.02.2014г. Букол Консулт ЕООД Доставка на предпазно работно облекло, обувки и ЛПС за нуждите на ДНСД при ПУДООС
25.02.2016 г. Доставка на предпазно работно облекло,обувки и ЛПС за нуждите на Инсинератора по ф-ра 0000000076/18.02.16г.;и КИ 78/28.02.2016г. в размер на 42,90 лв 1,656.36 лв.
-Дата на качване 15.03.2016г.
02.02.2016 г. Доставка на предпазно работно облекло,обувки и ЛПС за Инсинератора по ф-ра 0000000074/22.01.16г. 620.40 лв.
-Дата на качване 29.02.2016г.
27.11.2015 г. Доставка напредпазно работно облекло, обувки и ЛПС за инсинератора по ф-ра 0000000069/19.11.15г. 59.40 лв.
-Дата на качване 15.12.2015г.
16.10.2015 Доставка на предпазно работно облекло, обувки по ф-ра 0000000062/06.10.2015г 8,065.86 лв.
-Дата на качване 13.11.2015г.
24.07.2015 г. Доставка напредпазно работно облекло, обувки и ЛПС за инсинератора по ф-ра 0000000056/21.07.15г. 741.00 лв.
-Дата на качване 13.08.2015г.
17.10.2014 Доставка на предпазно работно облекло, обувки и ЛПС за нуждите на инсинератора По ф-ра 0000000035/13.10.2014г 2270.40лв.
-Дата на качване 14.11.2014г. - Плащане по договор №9349/11.02.2014г. Д.Д.Д.-1 Извършване на дезинсекция и дератизация
06.11.2014 Извършване на пестициден контрол чрез дезинсекционни обработки и дератизационни обработки по ф-ра 1000057986/31.10.2014 г. 240.00лв.
-Дата на качване 14.11.2014г. - Плащане по договор №8799/07.02.2013г Чез Електро България електрическа енергия за Инсинератор
11.02.2019 Доставка на ел. енергия ф-ра 0256186186857/31.01.2019 4886.63лв.
11.02.2019 Доставка на ел. енергия ф-ра 0256187437/13.02.2019 2008.87лв.
11.02.2019 неустойка 0.45лв.
-Дата на публикация 05.03.2019г.
17.01.2019 Доставка на ел. енергия ф-ра 0254543578/05.01.2019 803.36лв.
17.01.2019 Доставка на ел. енергия ф-ра 0254543579/13.01.2019 1,171.15лв.
-Дата на публикация 18.02.2019г.
10.12.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0252884745/05.12.2018 г. 4,374.98 лв.
10.12.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0252884060/30.11.2018 г. 296.54 лв.
11.12.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0252884746/13.12.2018 г. 2,187.49 лв.
-Дата на публикация 08.01.2019г.
14.11.2018 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0251204968/05.11.2018 2,941.04лв
14.11.2018 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0251204968/31.10.2018 5,882.09лв
-Дата на публикация 30.11.2018г.
10.10.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0249513942/05.10.2018 г. 4,061.28 лв.
10.10.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0249513203/30.09.2018 г. 3,199.86 лв.
10.10.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0249513943/13.10.2018 г. 2,030.64 лв.
-Дата на публикация 01.11.2018г.
20.09.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0247824728/31.08.2018 г. 461.72 лв.
20.09.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0247825137/05.09.2018 г. 3,547.74 лв.
20.09.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0247825138/13.09.2018 г. 1,773.85 лв.
-Дата на публикация 17.10.2018г.
07.08.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0246138312/31.07.2018 г. 4,156.39 лв.
07.08.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0246138830/05.08.2018 г. 4,693.73 лв.
07.08.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0246138831/13.08.2018 г. 2,346.89 лв.
-Дата на публикация 29.08.2018г.
11.07.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0244457730/05.07.2018 г. 2,926.50 лв.
11.07.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0244457731/13.07.2018 г. 1,880.57 лв.
-Дата на публикация 01.08.2018г.
13.06.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0242775986/31.05.2018 г. 8,720.10 лв.
13.06.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0242776506/05.06.2018 г. 5,810.36 лв.
13.06.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0242776506/13.06.2018 г. 2,905.20 лв.
-Дата на публикация 03.07.2018г.
16.04.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0239426377/05.04.2018 г. 4,873.33 лв.
16.04.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0239426378/13.04.2018 г. 1,467.06 лв.
-Дата на публикация 14.05.2018г.
08.03.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0237795413/28.02.2018 г. 11,367.12 лв.
08.03.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0237795696/05.03.2018 г. 7,398.89 лв.
08.03.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0237795697/13.03.2018 г. 3,699.48 лв.
-Дата на публикация 27.03.2018г.
09.02.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0236171080/05.02.18г., ф.0236171081/13.02.18г. 1,171.65 лв.
-Дата на публикация 27.02.2018г.
10.01.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0234522216/31.12.2017 г. 2,293.27 лв.
10.01.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0234522690/05.01.2018 г. 5,350.30 лв.
10.01.2018 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0234522691/13.01.2018 г. 2,675.15 лв.
-Дата на публикация 06.02.2018г.
13-12-17 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0232872300/30.11.2017 9,318.67 лв.
13-12-17 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0232873341/05.12.2017 5,848.74 лв.
13-12-17 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0232873342/05.12.2017 2,924.36 лв.
-Дата на публикация 04.01.2018г.11-10-17 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0229519884/05.10.2017г./05.09.2017 2,143.19лв.
11-10-17 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0229519885/13.10.2017г./05.09.2017 1,248.23лв.
-Дата на публикация 31.10.2017г.
08-09-17 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0227839138/13.09.2017 1,899.42 лв.
-Дата на публикация 02.10.2017г.
08-09-17 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0227839137/05.09.2017 1,781.29 лв.
-Дата на публикация 29.09.2017г.
07.08.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0226160510/31.07.2017 г. 7,501.14 лв.
07.08.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0226161034/05.08.2017 г. 6,682.50 лв.
07.08.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0226161035/13.08.2017 г. 3,341.24 лв.
-Дата на публикация 30.08.2017г.
10.07.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0224485813/30.06.2017 г. 5,188.67 лв.
10.07.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0224486841/05.07.2017 г. 4,247.94 лв.
10.07.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0224486842/13.07.2017 г. 2,123.99 лв.
-Дата на публикация 29.07.2017г.
08.06.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0222818580/31.05.2017 г. 1,607.48 лв.
08.06.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0222819158/05.06.2017 г. 2,456.56 лв.
08.06.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0222819159/13.06.2017 г. 1,228.27 лв.
-Дата на публикация 28.06.2017г.
09.05.2017 Доставка на ел.енергия по ки 0221147258/30.04.2017г; ф. 022114797/05.05.2017г. Ф.0221147798/13.05.2017г. 448.66лв.
-Дата на публикация 31.05.2017г. - 10.04.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0219500695/31.03.2017 г. 7 820,52 лв.
- 10.04.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0219501261/05.04.2017 г. 5 663,80 лв.
- 13.04.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0219501262/13.04.2017 г. 2 831,87 лв.
-Дата на публикация 28.04.2017г. - Плащане по договор №8956/15.04.2013 Янос ООД, „САНУС 2000″ ЕООД трудова медицина
19-12-14 Извършване на дейности и услуги съгласно ЗЗБУТ о ф-ра 0000007407/09.12.2014 г. 262.80лв.
-Дата на качване 14.01.2015г.
15.04.2015 г. Извършване на дейности и услуги съгласно ЗЗБУТ по ф-ра 0000007577/06.04.15г 355.20 лв.
-Дата на качване 24.04.2015г. - Плащане по договор №9389/09.05.2014 Онлайн Директ ООД Достъп до интернет
- Плащане по договор №8800/07.02.2013г. Проинстал ООД профилактика, техническа поддръжка и извънгаранционен сервиз на складова техника
- Плащане по договор №5279/17.02.2006г. И Анекс № 1/01.04.2014г. Аквафорс ЕООД абонаментен сервиз на пожароизвестителна система на обект – Инсинератор 40,80лв./месечно
20.12.2017 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000020279/07.12.2017г. 40.80 лв.
-Дата на качване 22.01.2018г.
13-12-17 Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000020016/15.11.2017 27.36 лв.
13-12-17 Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000020032/16.11.2017 57.48 лв.
-Дата на качване 4.01.2018г.
17.11.2017 Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000020003/13.11.2017г. 40.80 лв.
-Дата на качване 14.12.2017г.
24.10.2017 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000019771/06.10.2017г. 40.80 лв.
-Дата на качване 15.11.2017г.
15.08.2017 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000019289/03.08.2017г. 40.80 лв.
-Дата на качване 30.08.2017г.
06.07.2017 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000019009/03.07.2017г. 40.80 лв.
-Дата на качване 29.07.2017г.
14.06.2017 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000018854/08.06.2017г. 40.80 лв.
-Дата на качване 28.06.2017г.
23.05.2017 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000018625/10.05.2017г. 40.80 лв.
-Дата на качване 15.06.2017г.
13.04.2017 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000021493/06.04.2017г. 40,80 лв.
-Дата на качване 28.04.2017г.
22.03.2017 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000018282/13.03.2017г. 226.80 лв.
-Дата на качване 12.04.2017г.
13.03.2017 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000018217/02.03.2017г. 40.80 лв.
-Дата на качване 31.03.2017г.
28-02-17 Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000017990/02.02.2017г. 40.80лв.
-Дата на качване 15.03.2017г.
13.01.2017 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000017724/03.01.2017г. 40.80 лв.
-Дата на качване 03.02.2017г.
14.12.2016 Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000017515/02.12.2016г. 40.80 лв.
-Дата на качване 03.01.2017г.
16.11.2016 Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000017304/03.11.2016г. 40.80 лв.
-Дата на качване 15.12.2016г.
08.11.2016 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000017211/25.10.2016г. 40.32 лв.
-Дата на качване 05.12.2016г.
18-10-16 Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000017106/12.10.2016г. 40.80 лв.
-Дата на качване 16.11.2016г.
19.09.2016 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000016914/15.09.2016г. 40.80 лв.
-Дата на качване 12.10.2016г.
19.08.2016 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000016692/15.08.2016г. 40.80 лв.
-Дата на качване 09.09.2016г.
22.07.2016 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000016465/15.07.2016г. 40.80 лв.
-Дата на качване 11.08.2016г.
23.06.2016 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000016285/21.06.2016г. 40.80 лв.
-Дата на качване 21.07.2016г.
02.06.2016 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000016074/26.05.2016г. 40.80 лв.
-Дата на качване 30.06.2016г.
21.04.2016 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000015845/18.04.2016г. 40.80 лв.
-Дата на качване 13.05.2016г.
06.04.2016 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000015638/24.03.2016г. 284.64 лв.
-Дата на качване 28.04.2016г.
18.03.2016 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000015533/14.03.2016г. 40.80 лв.
-Дата на качване 15.04.2016г.
17.02.2016 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000015307/11.02.2016г. 40.80 лв.
-Дата на качване 15.03.2016г.
08.02.2016 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000015149/20.01.2016г. 40.80 лв.
-Дата на качване 29.02.2016г.
21.12.2015 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000014957/16.12.2015г. 40.80 лв.
-Дата на качване 15.01.2016г.
27.11.2015 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000014763/23.11.2015г. 40.80 лв.
-Дата на качване 15.12.2015г.
23.10.2015г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000014526/20.10.2015г. 56.88 лв.
-Дата на качване 13.11.2015г.
09.10.2015 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000014303/24.09.2015г. 40.80 лв.
-Дата на качване 14.10.2015г.
28.08.2015 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000014078/20.08.2015г. 40.80 лв.
-Дата на качване 14.09.2015г.
28.07.2015 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000013894/23.07.2015г. 40.80 лв.
-Дата на качване 13.08.2015г.
29.05.2015 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000013418/21.05.2015г. 40.80 лв.
-Дата на качване 12.06.2015г.
23.04.2015 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000013148/16.04.2015г. 40.80 лв.
-Дата на качване 14.05.2015г.
06.11.2014 г. Абонамент пожароизвестителна система по ф.0000011896/14.10.2014 г. 40.80лв.
-Дата на качване 14.11.2014г.
24.11.2014г. Абонамент пожароиз.система по ф-ра 0000012078/11.11.2014г. 40.80 лв.
-Дата на качване 10.12.2014г.
17-12-14 Абонамент пожароизвестителна система по ф.0000012308/12.12.2014 г. 40.80лв.
-Дата на качване 14.01.2015г.
26.01.2015 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 12479/14.01.2015г. 40.80 лв.
-Дата на качване 16.02.2015г.
20.02.2015 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000012713/13.02.2015г. 40.80 лв.
-Дата на качване 12.03.2015г.
26.03.2015 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000012990/23.03.2015г. 40.80 лв.
-Дата на качване 15.04.2015г.
02.04.2015 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000012998/24.03.2015г. 230.76 лв.
-Дата на качване 24.04.2015г.
25.06.2015 г. Абонамент пожароизвестителна с-ма по ф-ра 0000013633/18.06.2015г. 40.80 лв.
-Дата на качване 14.07.2015г. - Плащане по договор №9349/11.02.2014г. Д.Д.Д.-1 Извършване на дезинсекция и дератизация
06.11.2014 Извършване на пестициден контрол чрез дезинсекционни обработки и дератизационни обработки по ф-ра 1000057986/31.10.2014 г. 240.00лв.
-Дата на качване 14.11.2014г. - Плащане по договор №9343/22.01.2014г. Транс 2007 ЕООД Доставка на реагент – активна хидратна вар
17/11/2014 Доставка на реагент – активна хидратна вар по ф-ра 0000000425/10.11.2014г. 4,144.80 лв.
-Дата на публикация 10.12.2014г.
19-12-14 Доставка на реагент – активна хидратна вар по ф-ра 0000000434/16.12.2014 г. 4,065.60лв.
-Дата на публикация 14.01.2015г. - Плащане по договор №9322/03.12.2013г. SYNLAB UMWELTINSTITUT GmbH пробовземане и анализ на съдържанието на диоксини в емисии
21.03.2015 г. Пробовземане и анализ на съдържанието на диоксини в емисии по ф-ра 8600201501004703/29.01.2015 г. 8,312.28 лв.
-Дата на публикация 15.04.2015г. - Плащане по договор №9323/03.12.2013г. Линде Газ България ЕООД Доставка на специализирани газове /азот, кислород, въглероден окис/ и др.
23.12.2015 г. Калибриращи газове инсинератор по ф-ра 5000002149/01.12.2015 г. 268.62 лв.
-Дата на публикация 15.01.2016г.
08.12.2015 г. Калибриращи газове инсинератор по ф-ра 5000002047/16.11.2015 г. 1,712.52 лв.
-Дата на публикация 23.12.2015г.
09.10.2015 г. Калибриращи газове инсинератор по ф-ра 5000001917/30.09.2015 г. 1,184.40 лв.
-Дата на публикация 30.10.2015г.
24/11/2014 Калибриращи газове инсинератор по ф-ра 0071400011/30.10.2014г. и КИ 4000007784/03.11.2014 г. 141.72 лв.
-Дата на публикация 10.12.2014г.
27.02.2015 г. Калибриращи газове инсинератор по ф-ра 5000001305/17.02.2015 г. 240.72 лв.
-Дата на публикация 12.03.2015г. - Плащане по договор №9306/05.11.2013г. П. Дусман ЕООД Доставка на мляко и ободрителни напитки за служителите на ДНСД при ПУДООС
12/11/2014 Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000016633/31.10.2014 г. 543.84 лв.
-Дата на публикация 10.12.2014г. - Плащане по договор №8792/23.01.2013г. Либра инструментс Извънгаранционна поддръжка на 2бр. ел. везни модел
15.01.2016 г. Извършване на дейност по извънгаранционната поддръжка на 2 броя електронни везни по ф-ра 1300000213/11.01.2016 г. 240.00 лв.
-Дата на публикация 29.01.2016г.
16.03.2015 г. Извършване на дейност по извънгаранционната поддръжка на 2 броя електронни везни по ф-ра 1300000126/11.03.2015 г. 240.00 лв.
-Дата на публикация 14.04.2015г.
07.07.2015 г. Извършване на дейност по извънгаранционната поддръжка на 2 броя електронни везни по ф-ра 1300000156/29.06.2015 г. 240.00 лв.
-Дата на публикация 30.07.2015г. - Плащане по договор №8793/24.01.2013г. АЕС -Х ООД сметоизвозване на специализирани метални контейнери
24/11/2014 Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 9479/18.11.2014 г. 1,368.00 лв.
-Дата на публикация 10.12.2014г.
15-12-14 Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 9567/08.12.2014 г. 1,140.00 лв.
-Дата на публикация 30.12.2014г.
22-12-14 Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 9579/18.12.2014 г. 684.00лв.
-Дата на публикация 14.01.2015г.
12.03.2015 г. Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 0000009787/06.03.2015 г. 1,368.00 лв.
-Дата на публикация 25.03.2015г.
15.04.2015 г. Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 0000009862/07.04.2015 г. 684.00 лв.
-Дата на публикация 24.04.2015г.
14.05.2015 г. Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 0000009919/04.05.2015 г. 684.00 лв.
-Дата на публикация 28.05.2015г.
17.06.2015 г. Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 0000009998/10.06.2015 г. 1,140.00 лв.
-Дата на публикация 14.07.2015г.
13.07.2015 г. Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 0000010064/08.07.2015 г. 684.00 лв.
-Дата на публикация 30.07.2015г.
07.08.2015 г. Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 0000010160/04.08.2015 г. 684.00 лв.
-Дата на публикация 28.08.2015г.
23.10.2015 Сметоизвозване в специализирани метални контейнери по ф-ра 10289/06.10.2015г. 456.00 лв.
-Дата на публикация 13.11.2015г. - Плащане по договор №8744/17.10.2012г. А+Т 96 ЕООД доставка на различни видове и размери лагери, лагерни втулки, вериги, верижни зъбни колела, верижни обтегачи и др. части
17/11/2014 Доставка на лагери, лагерни втулки, вериги, верижни зъбни колела, верижни обтегачи и други части на SKF по ф-ра 2000011560/11.11.2014г. 24.48 лв.
-Дата на публикация 10.12.2014г.
12.03.2015 г. Доставка на различни видове и размери лагери, лагерни втулки, вериги, верижни зъбни колела, верижни обтегачи и други части на SKF по ф-ра 2000012006/09.03.2015 г. 150.42 лв.
-Дата на публикация 25.03.2015г.
26.03.2015 г. Доставка на различни видове и размери лагери, лагерни втулки, вериги, верижни зъбни колела, верижни обтегачи и други части на SKF по ф-ра 2000012054/18.03.2015 г. 144.72 лв.
-Дата на публикация 15.04.2015г. - Плащане по договор №8379/15.06.2012г. Лабконсулт-Цветан Йорданов ЕТ Профилактика и сервизно обслужване на апаратура-лазерен прахомер
- Плащане по договор №9371А/24.03.2014г Апис България ООД Ползване на правно-информационна система
- Плащане по договор №9454/31.05.2014 Меджиксофт ЕООД Предоставяне на информационна услуга Хостинг за домейн www.pudoos.bg
- Плащане по договор №33-22/23.07.2014г. Асо -Сириус ЕООД физическа охрана
- Плащане по договор №9384/24.04.2014г. Интербокс ЕООД покупко – продажба на стоки на Софийска Стокова Борса АД
- Плащане по договор №9239/02.07.2013 E.Т. „Боби -Борислав Шопов“ абонамент асансьорно обслужване
14.01.2016 г. Абонаментно поддържане и ремонт на асансьор по ф-ра 0000002421/06.01.2016г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 29.01.2016г.
16.10.2015 Абонаментно поддържане и ремонт на асансьори по ф-ра 0000002304/02.10.2015г 180.00 лв.
-Дата на публикация 13.11.2015г.
16.07.2015 г. Абонаментно поддържане и ремонт на асансьор по ф-ра 0000002194/03.07.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 13.08.2015г.
06.11.2014 Абонаментно поддържане и ремонт на асансьори по ф-ра 0000001913/14.10.14 г. 180.00лв.
-Дата на публикация 14.11.2014г.
26.01.2015 г. Абонаментно поддържане и ремонт на асансьор по ф-ра 0000002006/06.01.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 18.02.2015г.
15.04.2015 г. Абонаментно поддържане и ремонт на асансьор по ф-ра 0000002094/07.04.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 24.04.2015г. - Плащане по договор №9939 Мобилтел ЕАД – доставка на мобилни услуги
20.12.2017 г. Мобилни услуги по ф-ра 0364163415/11.12.2017 г. 387.62 лв.
-Дата на публикация 22.1.2018г.
29.11.2017 Мобилни услуги по ф-ра 0362553953/10.11.2017 г. 394.55лв.
-Дата на публикация 14.12.2017г.
27.09.2017 г. Мобилни услуги по ф-ра 0359337469/11.09.2017 г. 391.57 лв.
-Дата на публикация 12.10.2017г.
17.08.2017 Мобилни услуги по ф-ра 0357724716/10.08.2017 г. 408.24 лв.
-Дата на публикация 14.09.2017г.
24.07.2017 Мобилни услуги по ф-ра 0356107194/11.07.2017 г. 379.42 лв.
-Дата на публикация 15.08.2017г.
28.06.2017 г. Мобилни услуги по ф-ра 0354264409/09.06.2017 г. 390.67 лв.
-Дата на публикация 14.07.2017г.
23.05.2017 г. Мобилни услуги по ф-ра 0352654616/10.05.2017 г. 390.01 лв.
-Дата на публикация 15.06.2017г.
25.04.2017 г. Мобилни услуги по ф-ра 0351030367/10.04.2017 г. 397.07 лв.
-Дата на публикация 12.05.2017г.
22.03.2017 г. Мобилни услуги по ф-ра 0349245925/10.03.2017 г. 408.16 лв.
-Дата на публикация 12.04.2017г.
23.02.2017 Мобилни услуги по ф-ра 0347635391/10.02.2017 г. 372.07лв.
-Дата на публикация 16.02.2017г.
24.01.2017 г. Мобилни услуги по ф-ра 0346021476/10.01.2017 г. 446.62 лв.
-Дата на публикация 16.02.2017г.
22.12.2016 г. Мобилни услуги по ф-ра 0344402408/09.12.2016 г. 441.92 лв.
-Дата на публикация 16.01.2017г.
30-11-16 Мобилни услуги по ф-ра 0342784675/11.11.2016г. 442.72 лв.
-Дата на публикация 15.12.2016г.
18.10.2016 Мобилни услуги по ф-ра 0340929478/11.10.2016 г. 640.75 лв.
-Дата на публикация 16.11.2016г.
28.09.2016 г. Мобилни услуги по ф-ра 0339330725/12.09.2016 г. 514.94 лв.
-Дата на публикация 12.10.2016г.
29.08.2016 г. Мобилни услуги по ф-ра 0337725782/10.08.2016 г. 552.98 лв.
-Дата на публикация 09.09.2016г.
22.07.2016 г. Мобилни услуги по ф-ра 0335921187/12.07.2016 г. 457.92 лв.
-Дата на публикация 11.08.2016г.
21.06.2016 г. Мобилни услуги по ф-ра 0334346897/10.06.2016 г. 444.44 лв.
-Дата на публикация 17.07.2016г.
17.05.2016 г. Мобилни услуги по ф-ра 0332609005/11.05.2016 г. 438.16 лв.
-Дата на публикация 14.06.2016г.
20.04.2016 г. Мобилни услуги по ф-ра 0330857398/12.04.2016 г. 439.25 лв.
-Дата на публикация 13.05.2016г.
16.03.2016 г. Мобилни услуги по ф-ра 0329171809/10.03.2016 г. 438.36 лв.
-Дата на публикация 15.04.2016г.
17.02.2016 г. Мобилни услуги по ф-ра 0327482126/10.02.2016 г. 439.21 лв.
-Дата на публикация 15.03.2016г.
21.01.2016 г. Мобилни услуги по ф-ра 0325887773/12.01.2016 г. 454.60 лв.
-Дата на публикация 10.02.2016г.
17.12.2015 г. Мобилни услуги по ф-ра 0324287682/10.12.2015 г. 445.60 лв.
-Дата на публикация 15.01.2016г.
13.11.2015 г. Мобилни услуги по ф-ра 0322608935/10.11.2015 г. 455.46 лв.
-Дата на публикация 30.11.2015г.
16.10.2015 г. Мобилни услуги по ф-ра 0321018972/12.10.2015г. 471.78 лв.
-Дата на публикация 13.11.2015г.
23.09.2015 г. Мобилни услуги по ф-ра 0319367715/12.09.2015 г. 442.37 лв.
-Дата на публикация 14.10.2015г.
16.07.2015 г. Мобилни услуги по ф-ра 0316145101/10.07.2015 г. 484.33 лв.
-Дата на публикация 13.08.2015г.
17.04.2015 г. Мобилни услуги по ф-ра 0311034148/09.04.2015 г. 489.47 лв.
-Дата на публикация 14.05.2015г.
27/10/2014 Доставка на мобилни услуги по ф.0300435786/10.10.2014 г. 660.13лв.
27/10/2014 Доставка на мобилни услуги по ф.0298840873/09.09.2014 г. 864.73лв.
-Дата на публикация 07.11.2014г.
24.11.2014 г. Мобилни услуги по ф-ра 0302269206/12.11.2014 г. 562.48 лв.
-Дата на публикация 10.12.2014г.
15-12-14 Мобилни услуги по ф-ра 0304367109/10.12.2014 г. 443.10 лв.
-Дата на публикация 30.12.2014г.
15.01.2015 г. Мобилни услуги по ф-ра 0306218640/09.01.2015 г. 514.73лв.
-Дата на публикация 04.02.2015г.
12.03.2015 г. Мобилни услуги по ф-ра 0307825410/10.02.2015 г. 502.19 лв.
-Дата на публикация 25.03.2015г.
16.03.2015 г. Мобилни услуги по ф-ра 0309419291/10.03.2015 г. 500.09 лв.
-Дата на публикация 14.04.2015г.
17.06.2015 г. Мобилни услуги по ф-ра 0314551291/10.06.2015 г. 227.86 лв.
-Дата на публикация 14.07.2015г.
14.08.2015 г. Мобилни услуги по ф-ра 0317741019/11.08.2015 г. 662.53 лв.
-Дата на публикация 28.08.2015г. - Плащане по договор №7995 Орвитекс-КНИ ЕООД
29.08.2016 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000126/05.08.2016г 515.18 лв.
-Дата на публикация 09.09.2016г.
18.07.2016 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000119/08.06.2016г 771.96 лв.
-Дата на публикация 11.08.2016г.
02.06.2016 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000115/05.05.2016г 7,023.32 лв.
02.06.2016 г. Префактуриране на вода по ф-ра 0000000116/05.05.2016г 597.05 лв.
02.06.2016 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000117/10.05.2016г 287.11 лв.
-Дата на публикация 30.06.2016г.
19.05.2016 г. Префактуриране на топлоенергия по ф-ра 0000000114/25.04.2016г 15,019.04 лв.
-Дата на публикация 14.06.2016г.
21.04.2016 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000112/06.04.2016г 14,046.65 лв.
21.04.2016 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000111/06.04.2016г 527.91 лв.
-Дата на публикация 13.05.2016г.
11.03.2016 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000109/07.03.2016г 14,046.65 лв.
11.03.2016 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000110/07.03.2016г 700.67 лв.
-Дата на публикация 31.03.2016г.
17.02.2016 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000106/08.02.2016г 14,046.65 лв.
17.02.2016 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000107/08.02.2016г 710.80 лв.
-Дата на публикация 15.03.2016г.
14.01.2016 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000103/06.01.2016г 14,046.65 лв.
14.01.2016 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000104/06.01.2016г 733.05 лв.
-Дата на публикация 29.01.2016г.
14.12.2015 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000100/07.12.2015г 14,046.65 лв.
14.12.2015 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000101/07.12.2015г 580.69 лв.
-Дата на публикация 23.12.2015г.
13.11.2015 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000096/05.11.2015г 14,046.65 лв.
13.11.2015 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000097/05.11.2015г 749.21 лв.
-Дата на публикация 30.11.2015г.
16.10.2015 Наем на сграда mо ф-ра 0000000092/05.10.2015г 14,046.65
16.10.2015 Префактурирана ел. енергия0000000093/05.10.2015г 530.14
-Дата на публикация 13.11.2015г.
23.09.2015 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000089/04.09.2015г 14,046.65 лв.
23.09.2015 г. 0000000090/04.09.2015г префактурирана ел. енергия 574.53 лв.
23.09.2015 г. 0000000091/04.09.2015г префактуринана вода 321.22 лв.
-Дата на публикация 14.10.2015г.
27/10/2014 Доставка на ел.енергия,вода по ф.0000000059/16.10.2014 г. 641.95лв.
-Дата на публикация 07.11.2014г.
17/11/2014 Наем на сграда за м.11.2014 г. по ф-ра 0000000062/06.11.2014г. 14,046.65 лв.
24.11.2014г. Префактурирани ел.енергия по ф-ра 0000000063/18.11.2014 г. 702.68 лв.
-Дата на публикация 10.12.2014г.
05-12-14 Наем на сграда за м.12.2014 г. по ф-ра 0000000064/02.12.2014г. 14,046.65 лв.
13-12-14 Префактурирани ел.енергия по ф-ра 0000000065/10.12.2014 г. 753.42 лв.
-Дата на публикация 30.12.2014г.
22.01.2015 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000067/12.01.2015г 14,046.65 лв.
22.01.2015 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000068/12.01.2015г 631.91 лв.
-Дата на публикация 16.02.2015г.
12.02.2015 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000069/04.02.2015г 14,046.65 лв.
-Дата на публикация 24.02.2015г.
12.03.2015 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000073/04.03.2015г 14,046.65 лв.
12.03.2015 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000070/13.02.2015г 674.50 лв.
12.03.2015 г. Префактуриране на вода по ф-ра 0000000072/20.02.2015г 170.28 лв.
-Дата на публикация 25.03.2015г.
15.04.2015 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000074/06.04.2015г 14,046.65 лв.
15.04.2015 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000075/06.04.2015г 756.30 лв.
-Дата на публикация 24.04.2015г.
14.05.2015 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000076/07.05.2015г 14,046.65 лв.
14.05.2015 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000077/07.05.2015г 692.94 лв.
-Дата на публикация 28.05.2015г.
12.06.2015 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000079/02.06.2015г 14,046.65 лв.
12.06.2015 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000080/02.06.2015г 542.44 лв.
-Дата на публикация 02.07.2015г.
15.07.2015 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000082/03.07.2015г 14,046.65 лв.
15.07.2015 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000083/03.07.2015г 572.28 лв.
-Дата на публикация 30.07.2015г.
14.08.2015 г. Наем на сграда по ф-ра 0000000085/04.08.2015г 14,046.65 лв.
14.08.2015 г. Префактуриране на ел.енергия по ф-ра 0000000086/04.08.2015г 1,049.62 лв.
-Дата на публикация 28.08.2015г. - Плащане по договор №8770 БП ЕАД РУ Западен регион
13/10/2014 БП УАД РУ ЗАП.РЕГИОН доставка на пощенски услуги ф.2916482865/30.09.14г. 540.60лв.
22/10/2014 Доставка на пощенски услуги допл. по ф.2916482865/30.09.2014 г. 8.00лв.
-Дата на публикация 07.11.2014г.
17/11/2014 Доставка на пощенски услуги ф.2916485512/31.10.14г. 1,120.70 лв.
-Дата на публикация 10.12.2014г.
13-12-14 Доставка на пощенски услуги ф.2916487841/28.11.14г. 413.65 лв.
-Дата на публикация 30.12.2014г. - Плащане по договор №6570 Петрол АД
15.02.2019 Гориво, материали по ф-ра 57440699/31.01.2019 1199.74лв.
-Дата на публикация 05.03.2019г.
23-01-19 Гориво, материали по ф-ра 57439957/15.01.2019 458.51лв.
17-01-19 Гориво, материали по ф-ра 57437563/31.12.2018 460.39лв.
-Дата на публикация 18.02.2019г.
21.12.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057436805/15.12.2018 г. 700.09 лв.
-Дата на публикация 18.01.2019г.
07.12.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057434352/30.11.2018 г. 1,308.05 лв.
-Дата на публикация 08.01.2019г.
26.11.2018 Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057433629/15.11.2018 г. 939.43 лв.
-Дата на публикация 14.12.2018г.
14.11.2018 Доставка гориво за автомобили ф-ра 057431197/31.10.1018 831.54лв.
-Дата на публикация 30.11.2018г.
19.10.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057430467/15.10.2018 г. 1,443.32 лв.
-Дата на публикация 15.11.2018г.
27.09.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057427318/15.09.2018 г. 659.89 лв.
-Дата на публикация 17.10.2018г.
12.09.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057424958/31.08.2018 г. 716.66 лв.
-Дата на публикация 02.10.2018г.
20-08-18 Гориво, материали по ф-ра 57424233/15.08.2018г 1,026.59 лв.
-Дата на публикация 18.09.2018г.
07.08.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057421851/31.07.2018 г. 851.72 лв.
-Дата на публикация 29.08.2018г.
20.07.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057421126/15.07.2018 г. 663.68 лв.
-Дата на публикация 22.08.2018г.
11.07.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057418706/30.06.2018 г. 646.92 лв.
-Дата на публикация 01.08.2018г.
25.06.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057417984/15.06.2018 г. 1,035.20 лв.
-Дата на публикация 24.07.2018г.
05.06.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057414876/15.05.2018 г. 373.64 лв.
05.06.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057412495/30.04.2018 г. 492.22 лв.
13.06.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057415594/31.05.2018 г. 1,266.66 лв.
-Дата на публикация 03.07.2018г.
19.04.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057411776/15.04.2018 г. 433.01 лв.
-Дата на публикация 14.05.2018г.
10.04.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057409409/31.03.2018 г. 972.10 лв.
-Дата на публикация 30.04.2018г.
22.03.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057408694/15.03.2018 г. 775.50 лв.
-Дата на публикация 18.04.2018г.
09.03.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057406327/28.02.2018 г. 743.46 лв.
-Дата на публикация 27.03.2018г.
21.02.2018 г. 23.02.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057405622/15.02.2018 г. 1,050.25 лв.
-Дата на публикация 21.03.2018г.
07.02.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057403268/31.01.2018 г. 551.09 лв.
-Дата на публикация 27.02.2018г.
19.01.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057402554/15.01.2018 г. 314.92 лв.
-Дата на публикация 14.02.2018г.
10.01.2018 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057400205/31.12.2017 г. 525.43 лв.
-Дата на публикация 06.02.2018г.
21.12.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057399474/15.12.2017 г. 1,029.01 лв.
-Дата на публикация 22.01.2018г.
13.1.2.2017 Доставка гориво за автомобили ф-ра 057397072/30.11.2017 г 920.51 лв.
-Дата на публикация 04.01.2018г.
22-11-17 Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057396356/15.11.2017 1,273.68лв.
-Дата на публикация 14.12.2017г.
24.10.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057390830/30.09.2017 г. 633.00 лв.
24.10.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057393192/15.10.2017 г. 573.56 лв.
-Дата на публикация 15.11.2017г.
25.09.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057390113/15.09.2017 г. 972.46 лв.
-Дата на публикация 12.10.2017г.
12.09.2017 Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057387769/31.08.2017 г. 1,109.23 лв.
-Дата на публикация 02.10.2017г.
21.08.2017 Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057387054/15.08.2017 740.75 лв.
-Дата на публикация 14.09.2017г.
07.08.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057384481/31.07.2017 г. 808.21 лв.
-Дата на публикация 14.08.2017г.
07.08.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057384481/31.07.2017 г. 808.21 лв.
-Дата на публикация 30.08.2017г.
25.07.2017 Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057383957/15.07.2017 880.22 лв.
-Дата на публикация 15.08.2017г.
06.07.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057381549/30.06.2017 г. 369.64 лв.
-Дата на публикация 29.07.2017г.
08.06.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057378451/31.05.2017 г. 505.10 лв.
-Дата на публикация 28.06.2017г.
22.05.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057377728/15.05.2017 г. 393.55 лв.
-Дата на публикация 15.06.2017г.
09.05.2017 Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057375378/30.04.2017 572.08лв.
-Дата на публикация 31.05.2017г.
28.04.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057374643/15.04.2017 г. 353.08 лв.
-Дата на публикация 12.05.2017г. - 10.04.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057371498/15.03.2017 г. 1 044,41 лв.
- 11.04.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057372263/31.03.2017 г. 1 001,21 лв.
-Дата на публикация 28.04.2017г. - Плащане по договор №9371 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
26.11.2018 Топлинна енергия по ф-ра 0097895250/31.10.2018г 52.34 лв.
26.11.2018 Топлинна енергия КИ 0014701726/18.10.2018г. -5.17 лв.
-Дата на публикация 14.12.2018г.
18.10.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0097348113/30.09.2018 г. 172.25 лв.
18.10.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0014579356/20.09.2018 г. 2.25 лв.
-Дата на публикация 15.11.2018г.
20.09.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0096909221/31.08.2018 г. 74.88 лв.
20.09.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0014419089/15.08.2018 г. 2.84 лв.
-Дата на публикация 17.10.2018г.
15.08.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0091780738/31.07.2018 г. 94.58 лв.
15.08.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0014236822/17.07.2018 г. 5.61 лв.
-Дата на публикация 29.08.2018г.
17.07.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0091383038/30.06.2018 г. 186.86 лв.
17.07.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0014062943/18.06.2018 г. 7.79 лв.
-Дата на публикация 22.08.2018г.
18.06.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0091019338/31.05.2018 г. 259.62 лв.
-Дата на публикация 24.07.2018г.
13.06.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0090590904/30.04.2018 г. 1,215.64 лв.
13.06.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0013685411/16.04.2018 г. 58.48 лв.
-Дата на публикация 03.07.2018г.
16.04.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0090184870/31.03.2018 г. 1,949.18 лв.
16.04.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0013479117/22.03.2018 г. 25.67 лв.
-Дата на публикация 14.05.2018г.
22.03.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0089733960/28.02.2018 г. 855.73 лв.
22.03.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0013281789/27.02.2018 г. 96.09 лв.
-Дата на публикация 18.04.2018г.
27.02.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0089305508/31.01.2018 г. 3,202.91 лв.
27.02.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0013096113/19.01.2018 г. 55.99 лв.
-Дата на публикация 21.03.2018г.
19.01.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0088876362/31.12.2017 г. 1,866.17 лв.
19.01.2018 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0012910018/18.12.2017 г. 37.83 лв.
-Дата на публикация 14.02.2018г.
18.12.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0088446999/30.11.2017 г. 1,261.03 лв.
18.12.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0012737794/22.11.2017 г. 6.02 лв.
-Дата на публикация 22.01.2018г.
22.11.2017 Продажба на топлинна енергия по ф-ра 0087901585/31.10.2017г и КИ 012588427/24.10.2017г. 195.83лв.
-Дата на публикация 14.12.2017г.
24.10.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0087282930/30.09.2017 г. 162.11 лв.
24.10.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0012454870/18.09.2017 г. 1.67 лв.
-Дата на публикация 15.11.2017г.
18.09.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0086823745/31.08.2017 г. 55.67 лв.
18.09.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0012271698/17.08.2017 г. 1.40 лв.
18.09.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0012094977/21.07.2017 г. 4.01 лв.
-Дата на публикация 12.10.2017г.
17.08.2017 Продажба на топлинна енергия по ф-ра 0081369184/31.07.2017г 46.64 лв.
-Дата на публикация 14.09.2017г.
21.07.2017 Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода ф-ра 0080957588/30.06.2017г 133.72 лв.
21.07.2017 КИ 0011919883/20.06.2017г. -3.85 лв.
-Дата на публикация 15.08.2017г.
20.06.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0080940661/31.05.2017 г. 128.21 лв.
20.06.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0011579201/26.05.2017 г. 20.48 лв.
-Дата на публикация 14.07.2017г.
26.05.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0079746801/30.04.2017 г. 363.90 лв.
26.05.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0080171748/30.04.2017 г. 682.67 лв.
26.05.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0011380761/25.04.2017 г. 16.14 лв.
-Дата на публикация 15.06.2017г.
25.04.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0079320363/31.03.2017 г. 537.86 лв.
-Дата на публикация 12.05.2017г. - 10.04.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0078894319/28.02.2017 г., 2 486,48 лв.
- 10.04.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0010981027/23.02.2017 г. 87,56 лв.
-Дата на публикация 28.04.2017г. - Плащане по договор №17.10.2014 Доставка на предпазно работно облекло, обувки и ЛПС за нуждите на инсинератора по ф-ра 0000000035/13.10.2014 г. 2270.40лв.
-Дата на публикация 07.11.2014г. - Плащане по договор №9974 Адвокатска кантора Милованови
22.10.2014 Правна защита и съдействие между ПУДООС и Адвокатска кантора „Милованови“ по ф-ра 1010000180/17.10.2014г 816.00лв
-Дата на публикация 07.11.2014г.
27.02.2015 г. Договор за правна защита по ф-ра 1010000204/18.02.2015 г. 600.00 лв.
-Дата на публикация 12.03.2015г. - Плащане по договор №9372 ДЖЕЗАБЕЛ – Джейлян Нури
14.03.2016 г. Извършване на преводачески услуги по ф-ра 1000003745/21.10.15г 2,262.40 лв.
14.03.2016 г. Извършване на преводачески услуги по ф-ра 1000003874/22.12.15г 2,637.00 лв.
-Дата на публикация 31.03.2016г.
2.07.2015 г. Извършване на преводачески услуги по ф-ра 1000003572/15.07.15г 1,827.00 лв.
-Дата на публикация 13.08.2015г.
31.10.2014 Извършване на преводачески услуги ф-ра 100000002621/29.10.2014 г. 465.60лв.
-Дата на публикация 07.11.2014г.
03-12-14 Извършване на преводачески услуги по ф-ра 100000002656/24.11.2014г. 186.00 лв.
09-12-14 Извършване на преводачески услуги по ф-ра 100000002671/04.12.2014г. 371.20 лв.
-Дата на публикация 30.12.2014г.
30.01.2015 г. Извършване на преводачески услуги по ф-ра 1000002734/21.01.15г 376.00 лв.
30.01.2015 г. Извършване на преводачески услуги по ф-ра 1000002735/21.01.15г 360.00 лв.
-Дата на публикация 18.02.2015г.
14.05.2015 г. Извършване на преводачески услуги по ф-ра 1000003409/22.04.15г 169.20 лв.
14.05.2015 г. Извършване на преводачески услуги по ф-ра 1000003410/22.04.15г 282.40 лв.
-Дата на публикация 28.05.2015г. - Плащане по договор №9949 РИМПЕКС ООД
25.05.2015 г. Поддръжка на пещта по ф-ра 0000005827/12.05.2015г. 10,127.02 лв.
-Дата на публикация 12.06.2015г.
15.10.2014 Поддръжка на пещта по ф-ра 0000005473/07.10.2014г. 13,869.84лв.
-Дата на публикация 06.11.2014г. - Плащане по договор №9307 Б.К.ГОРНА БАНЯ ЕООД
27.10.2014 Доставка на минерална вода по ф-ра 700020077/22.10.2014 г. 55.00лв.
31.10.2014 Доставка на минерална вода ф-ра № 7000201443/29.10.2014 г. 75.00лв.
-Дата на публикация 07.11.2014г.
08.10.2014 Доставка на минерална вода по ф-ра 6000043719/06.10.2014г. 55.00лв.
09.10.2014 Доставка на минерална вода по ф-ра 7000199234/07.10.14г. 75.00лв.
-Дата на публикация 06.11.2014г.
12/11/2014 Доставка на минерална вода по ф-ра 7000202169/05.11.2014г. 55.00 лв.
-Дата на публикация 10.12.2014г. - Плащане по договор №9306 П.ДУСМАН
08.10.2014 Доставка на мляко и ободрителни напитки по ф-ра 0000016397/30.09.2014г. 618.91лв.
-Дата на публикация 06.11.2014г. - Плащане по договор № 8780 МАРС 4 ЕООД
08.12.2015 г. Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″ по ф-ра 5654/25.11.2015г. 1,054.08 лв.
-Дата на публикация 23.12.2015г.
16.10.2015 Доставка на дезинфектант по ф-ра 0000005506/07.10.2015г 1,054.08
-Дата на публикация 13.11.2015г.
07.08.2015 г. Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″ по ф-ра 5309/28.07.2015г. 1,054.08 лв.
-Дата на публикация 28.08.2015г.
25.05.2015 г. Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″ по ф-ра 5038/13.05.2015г. 105.36 лв.
-Дата на публикация 12.06.2015г.
14.05.2015 г. Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″ по ф-ра 5020/07.05.2015г. 1,054.08 лв.
-Дата на публикация 28.05.2015г.
26.03.2015 г. Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″ по ф-ра 4870/19.03.2015г. 1,054.08 лв.
-Дата на публикация 15.04.2015г.
26.01.2015 г. Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″ по ф-ра 4683/08.01.2015г. 1,054.08 лв.
-Дата на публикация 18.02.2015г.
15.10.2014 Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″ по ф-ра 4421/09.10.2014г. 1,054.08лв.
-Дата на публикация 06.11.2014г.
03-12-14 Доставка на дезинфектант „ФИНК FT 69″ по ф-ра 4558/25.11.2014г. 1,054.08лв.
-Дата на публикация 30.12.2014г. - Плащане по договор №8605 ЕЛЕКТРОГЕЦ ООД
08.10.2014 Абонаментно техническо обслужване на ТП „Инсинератор – МА“ по ф-ра 14027/29.09.2014г. 300.00лв.
-Дата на публикация 04.11.2014г.
11.11.2014 Абонаментно техническо обслужване на ТП „Инсинератор – МА“ по ф-ра 14076/28.10.2014 г. 300.00лв.
-Дата на публикация 14.11.2014г.
04-12-14 Абонаментно техническо обслужване на ТП „Инсинератор – МА“ по ф-ра 14132/28.11.2014г. 300.00лв.
-Дата на публикация 30.12.2014г.
20.01.2015 г. Абонаментно техническо обслужване на ТП „Инсинератор – МА“ по ф-ра 14175/17.12.2014г. 300.00 лв.
-Дата на публикация 18.02.2015г.
06.02.2015 г. Абонаментно техническо обслужване на ТП „Инсинератор – МА“ по ф-ра 0000014214/29.01.2015г. 300.00 лв.
-Дата на публикация 24.02.2015г. - Плащане по договор №7969 ВИРА 90 ООД
15.10.2014 Сервизно обслужване на повдигателни съоръжения по ф-ра 1000002556/09.10.2014г. 66.00лв.
-Дата на публикация 04.11.2014г.
12/11/2014 Сервизно обслужване на повдигателни съоръжения по ф-ра 1000002642/05.11.2014г. 66.00 лв.
-Дата на публикация 10.12.2014г.
10-12-14 Сервизно обслужване на повдигателни съоръжения по ф-ра 1000002742/04.12.2014г. 66.00 лв.
-Дата на публикация 30.12.2014г.
15.01.2015 г. Сервизно обслужване на повдигателни съоръжения по ф-ра 1000002808/09.01.2015г. 66.00лв.
-Дата на публикация 04.02.2015г.
11.02.2015 г. Сервизно обслужване на повдигателни съоръжения по ф-ра 1000002893/05.02.2015г. 66.00 лв.
-Дата на публикация 24.02.2015г.
12.03.2015 г. Сервизно обслужване на повдигателни съоръжения по ф-ра 1000002981/06.03.2015г. 66.00 лв.
-Дата на публикация 25.03.2015г. - Плащане по договор №9908 МЕГАЛАН ООД
11.04.2016 г. Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000014569/31.03.2016 г. 86.00 лв.
-Дата на публикация 28.04.2016г.
16.03.2016 г. Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000013990/29.02.2016 г. 55.08 лв.
-Дата на публикация 15.04.2016г.
25.02.2016 г. Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000013451/29.01.2016 г. 119.53 лв.
-Дата на публикация 15.03.2016г.
19.01.2016 г. Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000012995/23.12.2015 г. 115.50 лв.
-Дата на публикация 10.02.2016г.
08.12.2015 г. Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000012512/30.11.2015 г. 102.50 лв.
-Дата на публикация 23.12.2015г.
23.11.2015 г. Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000011982/30.10.2015 г. 305.93 лв.
-Дата на публикация 15.12.2015г.
14.09.2015 г. Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000010999/31.08.2015 г. 37.27 лв.
-Дата на публикация 30.09.2015г.
16.07.2015 г. Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000010040/30.06.2015 г. 22.01 лв.
-Дата на публикация 13.08.2015г.
09.10.2014 Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000006163/30.09.2014г. 29.06 лв.
-Дата на публикация 27.10.2014г.
11.11.2014 Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000006588/31.10.2014 г. 87.22лв.
-Дата на публикация 14.11.2014г.
05-12-14 Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000007000/28.11.2014г. 56.86лв.
-Дата на публикация 30.12.2014г.
15.01.2015 г. Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000007392/23.12.2014г. 26.51лв.
-Дата на публикация 04.02.2015г.
16.02.2015 г. Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000007794/30.01.2015 г. 28.26 лв.
-Дата на публикация 12.03.2015г.
Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000008190/27.02.2015 г. 298.24 лв.
-Дата на публикация 14.04.2015г. - Плащане по договор №9948 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕООД
17.04.2015 г. За ползване на парко места по ф-ра 0550005791/15.04.2015г 2,700.00 лв.
-Дата на публикация 14.05.2015г.
02.10.2014 . За ползване на парко места по ф-ра 0550004566/16.09.2014г 900.00лв.
15.10.2014 За ползване на парко места по ф-ра 0550004728/13.10.2014г. 2700лв.
-Дата на публикация 31.10.2014г.
19.01.2015 г. За ползване на парко места по ф-ра 0550005259/13.01.2015г 2,700.00 лв.
-Дата на публикация 16.02.2015г.
14.05.2015 г. Извършване на копирни услуги по ф-ра 9000009088/30.04.2015 г. 4.58 лв.
-Дата на публикация 28.05.2015г.
14.07.2015 г. За ползване на парко места по ф-ра 0550006319/10.07.2015г 1,800.00 лв.
-Дата на публикация 30.07.2015г. - Обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет:“Доставка на гориво със CPV код 09135100-5″
-Решение
-Обявление за възложена поръчка
-Дата на публикация – 05.08.2014г.
Информация за изпълнение на договора
Дата на публикация – 06.01.2016г. - Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„ОХРАНА НА ОБЕКТ ИНСИНЕРАТОР ПРИ ПУДООС“
-Договор №9930
-Дата на публикация 14.08.2014г.
Допълнително споразумение от 08.07.2015 г.
30.05.2016 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000514/12.05.2016г. 802.37 лв.
30.05.2016 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000515/16.05.2016г. 3,109.14 лв.
-Дата на публикация 14.06.2016г.
11.04.2016 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000513/06.04.2016г. 3,109.14 лв.
-Дата на публикация 28.04.2016г.
07.03.2016 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000512/01.03.2016г. 3,109.14 лв.
-Дата на публикация 31.03.2016г.
17.02.2016 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000511/08.02.2016г. 2,989.90 лв.
-Дата на публикация 15.03.2016г.
14.01.2016 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000509/04.01.2016г. 2,845.20 лв.
-Дата на публикация 29.01.2016г.
08.12.2015 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000507/01.12.2015г. 2,845.20 лв.
-Дата на публикация 23.12.2015г.
11.11.2015 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000506/02.11.2015г. 2,845.20 лв.
-Дата на публикация 30.11.2015г.
-Дата на публикация 16.07.2014г.
09.10.2015 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000505/04.10.2015г. 2,845.20 лв.
-Дата на публикация 30.10.2015г.
03.09.2015 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000504/01.09.2015г. 2,845.20 лв.
-Дата на публикация 30.09.2014г.
03.10.2014 Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000464/01.10.14г. 2,555.16лв.
-Дата на публикация 27.10.2014г.
06.11.2014 Охрана на обект Инсинератор при ПУДООС по ф-ра 0000000468/03.11.14 г. 2,555.16лв.
-Дата на публикация 14.11.2014г.
04-12-14 Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000473/01.12.14г. 2,555.16лв.
-Дата на публикация 30.12.2014г.
26.01.2015 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000481/06.01.15г. 2,555.16 лв.
-Дата на публикация 18.02.2015г.
06.02.2015 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000484/03.02.2015г. 2,555.16 лв.
-Дата на публикация 24.02.2015г.
18.03.2015 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000489/04.03.2015г. 2,689.14 лв.
-Дата на публикация 15.04.2015г.
03.04.2015 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000494/01.04.2015г. 2,718.19 лв.
-Дата на публикация 24.04.2015г.
14.05.2015 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000497/04.05.2015г. 2,718.19 лв.
-Дата на публикация 28.05.2015г.
08.06.2015 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000499/01.06.2015г. 2,718.19 лв.
-Дата на публикация 02.07.2015г.
09.07.2015 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 1000000120/03.07.2015г. 2,718.19 лв.
-Дата на публикация 30.07.2015г.
10.08.2015 г. Охрана на обект Инсинератор по ф-ра 0000000503/04.08.2015г. 2,816.41 лв.
-Дата на публикация 28.08.2015г.
-Документация
-Дата на публикация – 07.07.2014 г.
-Протокол
-Дата на публикация – 18.07.2014 г.
-Допълнително споразумение
-Дата на публикация – 06.02.2015 г. - Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:“Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин“
-Документиация
-Дата на публикация – 21.03.2014 г. - Предварително обявление за обществена поръчка:“Мерки за информация и публичност по време на изпълнение на договор № DIR-21222031-1-173 между ОП „Околна среда 2007-2013г.“ и ПУДООС за реализацията на проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“
- Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди на ПУДООС за срок от 3 години от датата на подписване на договор.
-Решение - Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет-„Доставка на компютърни системи ( хардуер и софтуер ) за нуждите на ПУДООС – Kомпютърна система с възможности за приемане, обработка, съхранение и архивиране на непрекъснат поток от данни за състоянието на Инсинератора, сходна със съществуващия базов софтуер към момента за изгаряне на опасни болнични отпадъци (температури, налягания, движение, позициониране на механизми и др.), осъществяващ 24-часов мониторингов контрол на изходящите газове“.
-Решение
-Дата на публикация – 08.11.2013 г. - Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет-Доставка на гориво за отопление със CPV код 09135100-5 съгласно Приложение № 1 по чл. 38 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за нуждите на инсинератор /пещ за изгаряне на опасни болнични отпадъци/ към Дирекция „Нефинансови и стопански дейности“ за срок от 12 (дванадесет) месеца. Горивото предмет на поръчката е газьол за отопление със съдържание на Сяра до 0,001% – код по КН 27 10 19 43
-Дата на публикация – 08.11.2013 г.- Възложена поръчка
-Информация за изпълнението на договор
-Дата на публикация – 15.12.2013 г.
13.03.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0217871161/28.02.2017 г. 135.61 лв.
13.03.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0217871704/05.03.2017 г. 2,626.42 лв.
13.03.2017 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0217871705/13.03.2017 г. 1,313.11 лв.
-Дата на публикация 31.03.2017г.
23.02.2017 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0216262788/31.01.2017 5,104.76лв.
23.02.2017 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0216263468/05.02.2017 3,622.38лв.
23.02.2017 Доставка на ел.енергия по ф-ра 02162634689/13.02.2017 1,811.87лв.
-Дата на публикация 15.03.2017г.
08.12.2016 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0198768287/05.12.2016 3,237.09 лв.
08.12.2016 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0198768288/13.12.2016 1,774.93 лв.
-Дата на публикация 03.01.2017г.
09.11.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0197106064/31.10.2016 г. 7,066.94 лв.
09.11.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0197106587/05.11.2016 г. 5,190.12 лв.
09.11.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0197106588/13.11.2016 г. 2,595.37 лв.
-Дата на публикация 05.12.2016г.
18-10-16 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0195423753/30.09.2016 г. 1,400.12 лв.
18-10-16 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0195424253/05.10.2016 г. 2,503.06 лв.
18-10-16 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0195424254/13.10.2016 г. 1,251.72 лв.
-Дата на публикация 16.11.2016г.
13.09.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0193748697/13.09.2016 г. 172.35 лв.
-Дата на публикация 30.09.2016г.
10.08.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0192074101/31.07.2016 г. 6,758.62 лв.
10.08.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0192074811/05.08.2016 г. 6,320.24 лв.
10.08.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0192074812/13.08.2016 г. 3,160.14 лв.
-Дата на публикация 25.08.2016г.
15.07.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0190407145/13.07.2016 г. 2,132.70 лв.
-Дата на публикация 11.08.2016г.
15.07.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0190406451/30.06.2016 г. 6,037.02 лв.
15.07.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0190407144/05.07.2016 г. 4,265.75 лв.
-Дата на публикация 29.07.2016г.
08.06.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0188739704/05.06.2016 г. 576.16 лв.
-Дата на публикация 30.06.2016г.
16.05.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0187076968/30.04.2016 г. 2,016.98 лв.
16.05.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0187077733/05.05.2016 г. 4,487.06 лв.
16.05.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0187077734/13.05.2016 г. 2,243.50 лв.
-Дата на публикация 31.05.2016г.
11.04.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0185425943/31.03.2016 г. 6,295.12 лв.
11.04.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0185426744/05.04.2016 г. 4,930.39 лв.
11.04.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0185426745/13.04.2016 г. 2,465.46 лв.
-Дата на публикация 28.04.2016г.
11.03.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0183797590/29.02.2016 г. 1,374.72 лв.
11.03.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0183798370/05.03.2016 г. 2,669.64 лв.
11.03.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0183798371/13.03.2016 г. 1,334.54 лв.
-Дата на публикация 31.03.2016г.
11.02.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0182187342/05.02.2016 г. 2,887.27 лв.
11.02.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0182187343/13.02.2016 г. 1,443.90 лв.
-Дата на публикация 29.02.2016г.
20.01.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0180567177/05.01.2016 г. 4,096.81 лв.
20.01.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0180567178/13.01.2016 г. 2,048.28 лв.
-Дата на публикация 10.02.2016г.
14.01.2016 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0180566344/31.12.2015 г. 1,156.30 лв.
-Дата на публикация 29.01.2016г.
08.12.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0178930798/30.11.2015 г. 2,722.90 лв.
08.12.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0178930799/05.12.2015 г. 4,955.00 лв.
08.12.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0178930800/13.12.2015 г. 2,477.87 лв.
-Дата на публикация 23.12.2015г.
11.11.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0177274771/31.10.2015 г. 3,628.44 лв.
11.11.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0177274772/05.11.2015 г. 5,060.58 лв.
11.11.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0177274773/13.11.2015 г. 2,530.52 лв.
-Дата на публикация 30.11.2015г.
09.10.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0175610427/30.09.2015 г. 3,798.28 лв.
09.10.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0175610428/05.10.2015 г. 5,043.92 лв.
09.10.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0175610429/13.10.2015 г. 2,521.55 лв.
-Дата на публикация 30.10.2015г.
14.09.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0173941900/31.08.2015 г. 1,070.12 лв.
14.09.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0173941901/05.09.2015 г. 4,462.60 лв.
14.09.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0173941902/13.09.2015 г. 2,231.18 лв.
-Дата на публикация 30.09.2015г.
15.10.2014г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0156053384 от 30.09.2014 г. 1,751.04 лв.
15.10.2014г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0156053385 от 05.10.2014 г. 4,630.98 лв.
15.10.2014г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0156053386 от 13.10.2014 г. 2,315.39 лв.
-Дата на публикация 06.11.2014г.
13.11.2014г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0157523704 от 31.10.2014 г. 2,351.02 лв.
13.11.2014г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0157523705 от 05.11.2014 г. 4,431.60 лв.
13.11.2014г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0157523706 от 13.11.2014 г. 2,215.57 лв.
-Дата на публикация 10.12.2014г.
11-12-14 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0159172902/30.11.2014 г. 8,425.00 лв.
11-12-14 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0159172903/05.12.2014 г. 7,283.54 лв.
11-12-14 Доставка на ел.енергия по ф-ра 0159172904/13.12.2014 г. 3,641.30 лв.
-Дата на публикация 30.12.2014г.
19.01.2015г. ел.енергия по ф-ра 0160799731/05.01.2015 г. и КИ 0160799730/31.12.2014 г. 5,043.50 лв.
-Дата на публикация 16.02.2015г.
19.01.2015г. ел.енергия по ф-ра 0160799732/13.01.2015 г. 2,587.63 лв.
-Дата на публикация 16.02.2015г.
11.02.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0162423499/31.01.2015 г. 2,394.40 лв.
11.02.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0162423500/05.02.2015 г. 4,875.84 лв.
11.02.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0162423501/13.02.2015 г. 2,437.68 лв.
-Дата на публикация 24.02.2015г.
09.03.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0164029523/05.03.2015 г. 4,518.47 лв.
09.03.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0164029522/28.02.2015 г. 2,101.37 лв.
09.03.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0164029524/13.03.2015 г. 2,259.38 лв.
-Дата на публикация 25.03.2015г.
08.04.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0165651538/31.03.2015 г. 2,422.99 лв.
08.04.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0165651539/05.04.2015 г. 4,387.91 лв.
08.04.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0165651540/13.04.2015 г. 2,193.96 лв.
-Дата на публикация 24.04.2015г.
14.05.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0166975845/05.05.2015 г. 4,412.26 лв.
14.05.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0166975844/30.04.2015 г. 2,649.62 лв.
14.05.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0166975846/13.05.2015 г. 2,206.01 лв.
-Дата на публикация 28.05.2015г.
10.06.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0168943420/31.05.2015 г. 3,923.74 лв.
10.06.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0168943421/05.06.2015 г. 5,055.32 лв.
10.06.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0168943422/13.06.2015 г. 2,527.18 лв.
-Дата на публикация 02.07.2015г.
13.07.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0170604932/30.06.2015 г. 2,902.91 лв.
13.07.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0170604933/05.07.2015 г. 5,026.48 лв.
13.07.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0170604934/13.07.2015 г. 2,513.38 лв.
-Дата на публикация 30.07.2015г.
14.08.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0172267321/31.07.2015 г. 3,829.99 лв.
14.08.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0172267322/05.08.2015 г. 5,514.17 лв.
14.08.2015 г. Доставка на ел.енергия по ф-ра 0172267323/13.08.2015 г. 2,757.22 лв.
-Дата на публикация 28.08.2015г.
10.03.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057369220/28.02.2017 г. 245.94 лв.
-Дата на публикация 31.03.2017г.
23.02.2017 Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057366240/31.01.2017 1103.86лв.
23.02.2017 Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057368510/28.02.2017 834.43лв.
24.01.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057365533/15.01.2017 г. 600.73 лв.
-Дата на публикация 15.02.2017г.
10.01.2017 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057363279/31.12.2016 г. 39.25 лв.
-Дата на публикация 03.02.2017г.
22.12.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057362547/15.12.2016 г. 756.88 лв.
-Дата на публикация 16.01.2017г.
05.12.2016 Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057360227/30.11.2016 560.98лв.
-Дата на публикация 03.01.2017г.
21-11-16 Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057359512/15.11.2016 830.89 лв.
-Дата на публикация 15.12.2016г.
08.11.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057357239/31.10.2016 г. 859.33 лв.
-Дата на публикация 05.12.2016г.
18.10.2016 Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057354292/30.09.2016 г. 501.48 лв.
21-10-16 Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057356515/15.10.2016 г. 438.97 лв.
-Дата на публикация 16.11.2016г.
28.09.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057353592/15.09.2016 г. 289.97 лв.
-Дата на публикация 12.10.2016г.
13.09.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057351414/31.08.2016 г. 481.54 лв.
-Дата на публикация 30.09.2016г.
19.08.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057350732/15.08.2016 г. 582.41 лв.
-Дата на публикация 09.09.2016г.
10.08.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057348552/31.07.2016 г. 714.25 лв.
-Дата на публикация 25.08.2016г.
22.07.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057347867/15.07.2016 г. 772.42 лв.
-Дата на публикация 11.08.2016г.
15.07.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057345621/30.06.2016 г. 688.91 лв.
-Дата на публикация 29.07.2016г.
21.06.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057344940/15.06.2016 г. 1,266.40 лв.
-Дата на публикация 21.07.2016г.
08.06.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057342736/31.05.2016 г. 646.56 лв.
-Дата на публикация 30.06.2016г.
20.05.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057342062/15.05.2016 г. 450.58 лв.
17.05.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057339890/30.04.2016 г. 514.90 лв.
-Дата на публикация 14.06.2016г.
25.04.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057339234/15.04.2016 г. 1,023.80 лв.
-Дата на публикация 13.05.2016г.
08.04.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057337073/31.03.2016 г. 719.21 лв.
-Дата на публикация 28.04.2016г.
23.03.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057336348/15.03.2016 г. 1,117.54 лв.
-Дата на публикация 15.04.2016г.
11.03.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057334132/29.02.2016 г. 403.81 лв.
-Дата на публикация 31.03.2016г.
23.02.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057333424/15.02.2016 г. 795.52 лв.
-Дата на публикация 15.03.2016г.
08.02.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057331164/31.01.2016 г. 830.10 лв.
-Дата на публикация 29.02.2016г.
25.01.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057330515/15.01.2016 г. 533.86 лв.
-Дата на публикация 10.02.2016г.
14.01.2016 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057328289/31.12.2015 г. 991.43 лв.
-Дата на публикация 29.01.2016г.
21.12.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057327600/15.12.2015 г. 738.44 лв.
-Дата на публикация 15.01.2016г.
08.12.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057325320/30.11.2015 г. 1,459.75 лв.
-Дата на публикация 23.12.2015г.
23.11.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057324642/15.11.2015 г. 797.84 лв.
-Дата на публикация 15.12.2015г.
13.11.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057322355/31.10.2015 г. 1,568.99 лв.
-Дата на публикация 30.11.2015г.
23.10.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057321689/15.10.2015 г. 580.99 лв.
-Дата на публикация 13.11.2015г.
09.10.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057319403/30.09.2015 г. 1,285.45 лв.
-Дата на публикация 30.10.2015г.
23.09.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057318758/15.09.2015 г. 1,058.76 лв.
-Дата на публикация 14.10.2015г.
14.09.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057316544/31.08.2015 г. 1,201.76 лв.
-Дата на публикация 30.09.2015г.
28.08.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057315870/15.08.2015 г. 776.46 лв.
-Дата на публикация 14.09.2015г.
22.07.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057312924/15.07.2015 г. 976.68 лв.
-Дата на публикация 13.08.2015г.
25.05.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057307077/15.05.2015 г. 1,180.67 лв.
-Дата на публикация 12.06.2015г.
22.04.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057304180/15.04.2015 г. 618.73 лв.
-Дата на публикация 14.05.2015г.
8/10/2014 Петрол АД доставка гориво за автомобили ф.057284427/30.09.2014г. 978.47 лв.
-Дата на публикация 07.11.2014г.
22/10/2014 Доставка на гориво по ф.057286680/15.10.2014 г. 1027.50лв.
-Дата на публикация 07.11.2014г.
11.11.2014 Г. Доставка на гориво по ф.057287338/31.10.2014 г. 1,059.78лв.
-Дата на публикация 14.11.2014г.
24/11/2014 Доставка гориво за автомобили ф.057289613/15.11.2014г. 1,128.07 лв.
-Дата на публикация 10.12.2014г.
09-12-14 Доставка гориво за автомобили ф.057290239/30.11.2014г. 1,692.01 лв.
-Дата на публикация 30.12.2014г.
19-12-14 Доставка на гориво по ф.057292538/15.12.2014 г. 1247.10лв.
-Дата на публикация 14.01.2015.
15.01.2015 г. доставка гориво за автомобили ф.057293204/31.12.2014г. 855.08лв.
-Дата на публикация 04.02.2015.
21.01.2015 г. доставка гориво за автомобили ф.0057295418/15.01.2015г. 810.91 лв.
-Дата на публикация 16.02.2015.
06.02.2015 г. доставка гориво за автомобили ф-ра 0057296064/31.01.2015г. 1,286.76 лв.
-Дата на публикация 24.02.2015.
20.02.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057298373/15.02.2015 г. 427.85 лв.
-Дата на публикация 12.03.2015.
12.03.2015 г. доставка гориво за автомобили ф-ра 0057299037/28.02.2015г. 1,857.65 лв.
-Дата на публикация 25.03.2015.
20.03.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057301296/15.03.2015 г. 457.73 лв.
-Дата на публикация 14.04.2015.
08.04.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057301910/31.03.2015 г. 2,282.94 лв.
-Дата на публикация 24.04.2015.
14.05.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057304791/30.04.2015 г. 1,537.34 лв.
-Дата на публикация 28.05.2015.
08.06.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057307694/31.05.2015 г. 1,376.35 лв.
-Дата на публикация 02.07.2015.
24.06.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057309980/15.06.2015 г. 620.29 лв.
-Дата на публикация 14.07.2015.
07.07.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057310610/30.06.2015 г. 1,402.97 лв.
-Дата на публикация 30.07.2015.
07.08.2015 г. Доставка гориво за автомобили ф-ра 0057313587/31.07.2015 г. 1,250.57 лв.
-Дата на публикация 28.08.2015.
23.02.2017 ф-ра 0078468099/31.01.2017г 2,918.58лв.
23.02.2017 КИ0010783273/18.01.2017 -108.12лв.
-Дата на публикация 15.03.2017г.
18.01.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0078063639/31.12.2016 г. 3,603.94 лв.
18.01.2017 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по КИ 0010594968/16.12.2016 г. 56.01 лв.
-Дата на публикация 16.02.2017г.
16.12.2016 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0077576642/30.11.2016 г. 1,866.92 лв.
-Дата на публикация 16.01.2017г.
16.11.2016 Продажба на топлинна енергия Ф.0077046231/31.10.16 160.13 лв.
-Дата на публикация 15.12.2016г.
14.10.2016 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра КИ 0010128536/19.09.2016г. 1.95 лв.
14.10.2016 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0076356858/30.09.2016г 170.10
-Дата на публикация 28.10.2016г.
19.09.2016 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0075903718/31.08.2016 г. 65.11 лв.
-Дата на публикация 12.10.2016г.
31.08.2016 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0070446867/30.06.2016 г. 37.44 лв.
31.08.2016 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0070848907/31.07.2016 г. 99.80 лв.
-Дата на публикация 09.09.2016г.
17.06.2015 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0070089543/31.05.2016 г. 418.26 лв.
-Дата на публикация 15.07.2016г.
03.06.2016 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0066233051/30.09.2015 г. 87.89 лв.
03.06.2016 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0066953742/31.10.2015 г. 180.46 лв.
03.06.2016 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0067489830/30.11.2015 г. 1,510.33 лв.
03.06.2016 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0067947383/31.12.2015 г. 2,175.74 лв.
03.06.2016 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0068387040/31.01.2016 г. 2,875.38 лв.
03.06.2016 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0068837045/29.02.2016 г. 2,901.89 лв.
03.06.2016 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0069241211/31.03.2016 г. 1,050.97 лв.
-Дата на публикация 30.06.2016г.
25.09.2015 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0065226617/31.08.2015 г. и КИ 0007963233/28.08.2015 г. 106.86 лв.
-Дата на публикация 14.10.2015г.
28.08.2015 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0060923725/31.07.2015 г. и КИ 0007817661/17.07.2015 г. 97.11 лв.
-Дата на публикация 14.09.2015г.
17.07.2015 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0060538073/30.06.2015 г. и КИ 0007673900/17.06.2015 г. 146.75 лв.
-Дата на публикация 13.08.2015г.
18.05.2015 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0059768166/30.04.2015 г. и КИ 0007329341/23.04.2015 г. 1,887.57 лв.
-Дата на публикация 12.06.2015г.
23.04.2015 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0059345466/31.03.2015 г. и КИ 0007157203/20.03.2015 г. 2,589.20 лв.
-Дата на публикация 14.05.2015г.
17.10.2014 Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0056230101/31.08.2014 г. 100.41лв.
-Дата на публикация 07.11.2014г.
17/11/2014 Продажба на топлинна енергия по ф-ра 0057168110/31.10.2014г. и КИ 06328927/17.10.2014 г. 788.43 лв.
-Дата на публикация 10.12.2014г.
17-12-14 Доставка на топлинна енергия по ф-ра 0057637938/30.11.2014 г. 793.97лв.
-Дата на публикация 14.01.2015г.
19.01.2015 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0058068471/31.12.14 г.,КИ 0006614487/17.12.2014 1,710.66 лв.
-Дата на публикация 16.02.2015г.
17.02.2015 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0058495635/31.01.2015 г. 3,651.97 лв.
-Дата на публикация 12.03.2015г.
20.03.2015 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0058920465/28.02.2015 г. и КИ 0006795215/19.01.2015 г.; КИ 0006974740/17.02.2015 г. 2,312.07 лв.
-Дата на публикация 14.04.2015г.
17.06.2015 г. Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по ф-ра 0060189136/31.05.2015 г. и КИ 0007503300/18.05.2015 г. 96.84 лв.
-Дата на публикация 14.07.2015г.
Плащане по договор №3962
11.02.2019 Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“ По ф-ра 0000001344/04.02.2019г 120.00лв.
-Дата на публикация 05.03.2019г.
07.12.2018 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1334/04.12.18г. 120.00 лв.
13.12.2018 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1341/11.12.18г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 08.01.2019г.
14.11.2018 Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 0000001331/05.11.2018г 120.00лв.
-Дата на публикация 30.11.2018г.
„Нетком Инт“ ООД14.11.2018 Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 0000001331/05.11.2018г 120.00лв.
19.10.2018 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1323/08.10.18г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 15.11.2018г.
25.09.2018 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1315/17.09.18г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 17.10.2018г.
09.08.2018 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1306/06.08.18г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 29.08.2018г.
19.07.2018 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1302/11.07.18г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 22.08.2018г.
13.06.2018 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1293/08.05.18г. 120.00 лв.
13.06.2018 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1295/06.06.18г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 03.07.2018г.
04.04.2018 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1274/03.04.18г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 30.04.2018г.
09.03.2018 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1271/07.03.18г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 27.03.2018г.
21.02.2018 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1269/14.02.18г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 21.03.2018г.
21.12.2017 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1265/19.12.17г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 22.01.2018г.
13.12.2017 Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 0000001247/05.12.2017г 120.00 лв.
-Дата на публикация 04.01.2018г.
06.10.2017 Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 0000001235/03.10.2017г 120.00лв.
-Дата на публикация 31.10.2017г.
12.09.2017 Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 0000001223/04.09.2017г 120.00 лв.
-Дата на публикация 02.10.2017г.
15.08.2017 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1221/07.08.17г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 30.08.2017г.
07.07.2017 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1201/05.07.17г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 29.07.2017г.
12.06.2017 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1199/06.06.17г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 28.06.2017г.
22.05.2017 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1195/05.05.17г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 15.06.2017г.
11.04.2017 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1175/03.04.17г. 120,00 лв.
-Дата на публикация 28.04.2017г.
13.03.2017 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1173/09.03.17г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 31.03.2017г.
23.02.2017 „Нетком Инт“ ООД Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 0000001171/06.02.2017г 120.00лв.
-Дата на публикация 15.03.2017г.
22.12.2016 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1168/19.12.16г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 16.01.2017г.
Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“ По ф-ра №0000001158/07.12.2016 120.00 лв.
-Дата на публикация 03.01.2017г.
08.11.2016 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1145/03.11.16г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 05.12.2016г.
14.10.2016 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1124/04.10.16г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 28.10.2016г.
13.09.2016 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1121/07.09.16г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 30.09.2016г.
10.08.2016 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1118/01.08.16г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 25.08.2016г.
15.07.2016 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1096/06.07.16г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 29.07.2016г.
17.06.2016 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1094/09.06.16г.
-Дата на публикация 15.07.2016г.
13.05.2016 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1092/10.05.16г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 31.05.2016г.
08.04.2016 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1069/05.04.16г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 27.04.2016г.
11.03.2016 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1066/07.03.16г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 31.03.2016г.
08.02.2016 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1063/02.02.16г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 29.02.2016г.
21.12.2015 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1058/17.12.15г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 15.01.2016г.
08.12.2015 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1036/03.12.15г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 23.12.2015г.
11.11.2015 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1034/02.11.15г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 30.11.2015г.
09.10.2015 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1010/01.10.15г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 30.10.2015г.
04.09.2015 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1008/02.09.15г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 30.09.2015г.
07.08.2015 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 1006/03.08.15г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 28.08.2015г.
10.10.2014 Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 910/08.10.14г. 120лв.
-Дата на публикация 31.10.2014г.
05-12-14 Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 928/02.12.14г. 120.00лв.
-Дата на публикация 30.10.2014г.
19.01.2015 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 949/15.01.15г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 16.02.2015г.
06.02.2015 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 952/02.02.15г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 24.02.2015г.
09.03.2015 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 954/05.03.15г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 25.03.2015г.
15.04.2015 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 961/08.04.15г.
-Дата на публикация 24.04.2015г.
14.05.2015 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 978/04.05.15г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 28.05.2015г.
08.06.2015 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 981/01.06.15г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 02.07.2015г.
09.07.2015 г. Поддържане на прогр.продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 999/07.07.15г. 120.00 лв.
-Дата на публикация 30.07.2015г.
Плащане по договор №4242 „Нетком Инт“ ООД
11.02.2019 Доставка, инсталация и поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base По ф-ра 0000001344/04.02.2019г 180.00лв.
-Дата на публикация 05.03.2019г.
07.12.2018 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1334/04.12.18г. 180.00 лв.
13.12.2018 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1341/11.12.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 08.01.2019г.
14.11.2018 Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 0000001331/05.11.2018г 180.00лв.
-Дата на публикация 30.11.2018г.
19.10.2018 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1323/08.10.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 15.11.2018г.
25.09.2018 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1315/17.09.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 17.10.2018г.
09.08.2018 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1306/06.08.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 29.08.2018г.
19.07.2018 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1302/11.07.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 22.08.2018г.
13.06.2018 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1293/08.05.18г. 180.00 лв.
13.06.2018 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1295/06.06.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 03.07.2018г.
04.04.2018 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1274/03.04.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 30.04.2018г.
09.03.2018 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1271/07.03.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 27.03.2018г.
21.02.2018 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1269/14.02.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 21.03.2018г.
21.12.2017 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1265/19.12.17г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 22.01.2018г.
13.12.2017 Доставка, инсталация и поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 0000001247/05.12.2017г 180.00 лв.
-Дата на публикация 04.01.2018г.
06.10.2017 Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 0000001235/03.10.2017г 180.00лв.
-Дата на публикация 31.10.2017г.
12.09.2017 Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 0000001223/04.09.2017г 180.00 лв.
-Дата на публикация 02.10.2017г.
15.08.2017 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1221/07.08.17г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 30.08.2017г.
07.07.2017 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1201/05.07.17г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 28.07.2017г.
12.06.2017 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1199/06.06.17г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 28.06.2017г.
22.05.2017 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1195/05.05.17г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 15.06.2017г.
11.04.2017 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1175/03.04.17г. 180,00 лв.
-Дата на публикация 28.04.2017г.
13.03.2017 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1173/09.03.17г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 31.03.2017г.
23.02.2017 „Нетком Инт“ ООД Доставка, инсталация и поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 0000001171/06.02.2017г 180.00лв.
-Дата на публикация 15.03.2017г.
22.12.2016 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1168/19.12.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 16.01.2017г.
12.12.2016 Доставка, инсталация и поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base По ф-ра №0000001158/07.12.2016 180.00лв.
-Дата на публикация 03.01.2017г.
08.11.2016 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1145/03.11.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 05.12.2016г.
14.10.2016 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1124/04.10.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 28.10.2016г.
13.09.2016 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1121/07.09.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 30.09.2016г.
10.08.2016 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1118/01.08.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 25.08.2016г.
15.07.2016 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1096/06.07.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 29.07.2016г.
17.06.2016 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1094/09.06.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 15.07.2016г.
13.05.2016 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1092/10.05.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 31.05.2016г.
08.04.2016 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1069/05.04.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 28.04.2016г.
11.03.2016 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1066/07.03.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 31.03.2016г.
08.02.2016 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1063/02.02.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 29.02.2016г.
21.12.2015 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1058/17.12.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 15.01.2016г.
08.12.2015 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1036/03.12.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 23.12.2015г.
11.11.2015 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1034/02.11.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 30.11.2015г.
09.10.2015 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1010/01.10.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 30.10.2015г.
04.09.2015 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1008/02.09.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 30.09.2015г.
10.10.2014 Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 910/08.10.14г. 180.00лв.
-Дата на публикация 31.10.2014г.
05-12-14 Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 928/02.12.14г. 180.00лв.
-Дата на публикация 30.12.2014г.
19.01.2015 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 949/15.01.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 16.02.2015г.
06.02.2015 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 952/02.02.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 24.02.2015г.
09.03.2015 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 954/05.03.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 25.03.2015г.
15.04.2015 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 961/08.04.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 24.04.2015г.
14.05.2015 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 978/04.05.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 28.05.2015г.
08.06.2015 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 981/01.06.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 02.07.2015г.
09.07.2015 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 999/07.07.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 30.07.2015г.
07.08.2015 г. Поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 1006/03.08.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 28.08.2015г.
Плащане по договор №5398 „Нетком Инт“ ООД
11.02.2019 Изграждане и поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО По ф-ра 0000001344/04.02.2019г 180.00лв.
-Дата на публикация 05.03.2019г.
07.12.2018 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1334/04.12.18г. 180.00 лв.
13.12.2018 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1341/11.12.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 08.01.2019г.
14.11.2018 Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 0000001331/05.11.2018г 180.00лв.
-Дата на публикация 30.11.2018г.
19.10.2018 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1323/08.10.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 15.11.2018г.
25.09.2018 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1315/17.09.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 17.10.2018г.
09.08.2018 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1306/06.08.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 29.08.2018г.
19.07.2018 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1302/11.07.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 22.08.2018г.
13.06.2018 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1293/08.05.18г. 180.00 лв.
13.06.2018 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1295/06.06.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 03.07.2018г.
04.04.2018 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1274/03.04.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 30.04.2018г.
09.03.2018 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1271/07.03.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 27.03.2018г.
Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1269/14.02.18г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 21.03.2018г.
21.12.2017 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1265/19.12.17г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 22.01.2018г.
13.12.2017 Изграждане и поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 0000001247/05.12.2017г 180.00 лв.
-Дата на публикация 04.01.2018г.
06.10.2017 Поддръжка на информационна система по ф-ра 0000001235/03.10.2017г 180.00лв.
-Дата на публикация 31.10.2017г.
12.09.2017 Поддръжка на информационна система по ЗУО по ф-ра 0000001223/04.09.2017г 180.00 лв.
-Дата на публикация 02.10.2017г.
15.08.2017 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1221/07.08.17г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 30.08.2017г.
07.07.2017 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1201/05.07.17г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 29.07.2017г.
12.06.2017 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1199/06.06.17г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 28.06.2017г.
22.05.2017 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1195/05.05.17г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 15.06.2017г.
11.04.2017 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1175/03.04.17г. 180,00 лв.
-Дата на публикация 28.04.2017г.
13.03.2017 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1173/09.03.17г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 31.03.2017г.
23.02.2017 „Нетком Инт“ ООД Изграждане и поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра0000001171/06.02.2017г. 180.00лв.
-Дата на публикация 15.03.2017г.
22.12.2016 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1168/19.12.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 16.01.2017г.
12.12.2016 Изграждане и поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО По ф-ра №0000001158/07.12.2016 180.00лв.
-Дата на публикация 03.01.2017г.
08.11.2016 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1145/03.11.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 05.12.2016г.
13.09.2016 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1121/07.09.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 28.10.2016г.
13.09.2016 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1121/07.09.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 30.09.2016г.
10.08.2016 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1118/01.08.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 25.08.2016г.
15.07.2016 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1096/06.07.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 29.07.2016г.
17.06.2016 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1094/09.06.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 15.07.2016г.
13.05.2016 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1092/10.05.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 31.05.2016г.
08.04.2016 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1069/05.04.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 28.04.2016г.
11.03.2016 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1066/07.03.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 31.03.2016г.
08.02.2016 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1063/02.02.16г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 29.02.2016г.
21.12.2015 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1058/17.12.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 15.01.2016г.
08.12.2015 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1036/03.12.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 23.12.2015г.
11.11.2015 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1034/02.11.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 30.11.2015г.
09.10.2015 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1010/01.10.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 30.10.2015г.
04.09.2015 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1008/02.09.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 30.09.2015г.
10.10.2014 Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 910/08.10.14г. 180.00лв.
-Дата на публикация 31.10.2014г.
11.11.2014 Поддържане на програмен продукт „Докмент Асистент“ по ф-ра 924/06.11.2014 г. 120.00лв.
11.11.2014 Доставка, инсталация и поддръжка на софтуерна с-ма Contract Base по ф-ра 924/06.11.2014 г. 180.00лв.
11.11.2014 Изграждане и поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 924/06.11.2014 г. 180.00лв.
-Дата на публикация 14.11.2014г.
05-12-14 Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 928/02.12.14г. 180.00лв.
-Дата на публикация 30.12.2014г.
19.01.2015 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 949/15.01.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 16.02.2015г.
06.02.2015 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 952/02.02.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 24.02.2015г.
09.03.2015 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 954/05.03.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 25.03.2015г.
15.04.2015 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 961/08.04.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 24.04.2015г.
14.05.2015 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 978/04.05.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 28.05.2015г.
08.06.2015 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 981/01.06.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 02.07.2015г.
09.07.2015 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 999/07.07.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 30.07.2015г.
07.08.2015 г. Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1006/03.08.15г. 180.00 лв.
-Дата на публикация 28.08.2015г.
- Публична покана с предмет „Доставка на високопроходим фабрично нов автомобил ”
- Техническа спецификация
- Методика за оценка на офертите
- Договор
- Образец оферта
- Техническо предложение
- Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т.3 и ал. 5, т.2 от ЗОП
- Декларация по чл. 47, ал. 1,т.1 и ал. 5,т.1 от ЗОП
- Декларация за приемане условията на договора
- Административни сведения
- Банккова гаранция - Възложена поръчка
-Дата на публикация – 30.09.2013 г.
- Уведомяваме Ви, че на 15.08.2013г. от 11:30 часа в заседателната зала на ПУДООС, град София, ул.“Триадица“4 етаж 3 ще се отварят ценовите оферти, във връзка с открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет “Помощ за подготовка на окончателно проектно предложение по фонд ППП на проект: „Доставка на компютърни системи (хардуер и софтуер) за нуждите на ПУДООС”
-Дата на публикация – 14.08.2013 г. - Уведомяваме Ви, че на 24.07.2013г. от 10:30 часа в заседателната зала на ПУДООС, град София, ул.“Триадица“4 етаж 3 ще се отварят ценовите оферти, във връзка с открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет “Помощ за подготовка на окончателно проектно предложение по фонд ППП на проект: „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци”
-Дата на публикация – 22.07.2013 г. - Уведомяваме Ви, че на 12.07.2013г. от 11:30 часа в заседателната зала на ПУДООС, град София, ул.“Триадица“4 етаж 3 ще се отварят ценовите оферти, във връзка с открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет Одит на проект: «Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания»
-Дата на публикация – 10.07.2013 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърни системи (хардуер и софтуер) за нуждите на ПУДООС“
- Решение за откриване на процедурата
- Изтегли документация за участие
-Дата на публикация – 03.07.2013 г.- Възложена поръчка
- Публична покана с предмет „Отпечатване и доставка на ваучери за хранa
- Договор
- Оферта
- Декларация – списък на търговските обекти
- Декларация за приемане на условията на договора - Възложена поръчка
Плащане по договор №9246
18.05.2015 г. Ваучери за храна на служителите на инсинератора по ф-ра 0000059396/19.05.2015 г. 7,507.50 лв.
-Дата на публикация – 12.06.2015 г.
24/11/2014 Ваучери за храна на служителите в инсинратора по ф-ра 053135/25.11.2014 г. 4,564.56 лв.
-Дата на публикация – 10.12.2014 г.
16.02.2015 г. Ваучери за храна на служителите на инсинератора по ф-ра 0000055918/17.02.2015 г. 6,846.84 лв.
-Дата на публикация – 12.03.2015 г.
09.07.2015 г. Ваучери за храна на служителите на инсинератора по ф-ра 0000061341/09.07.2015 г. 4,204.20 лв.
-Дата на публикация – 30.07.2015 г.
- Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърни системи (хардуер и софтуер) за нуждите на ПУДООС“
- Договор №9332 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Одит на проект: «Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания»
- Решение за откриване на процедурата
- Техническа спецификация
- Указание за участие
- Методика за оценка на офертите
- Разяснение по документацията от 03.06.2013г.
- Разяснение по документацията от 07.06.2013г.
- Разяснение по документацията от 12.06.2013г.- Възложена поръчка
-Дата на публикация – 20.05.2013 г
16.10.2015 Одит на проект Изпълнение на дейностите по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъциПо ф-ра 0000004357/13.10.2015г 203,760.00 лв.
-Дата на публикация 13.11.2015г.
Договор №9332 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Одит на проект: «Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания»
-Дата на публикация 29.02.2016г.
На 01.03.2016 г. е освободена гаранцията за добро изпълнение.
- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Помощ за подготовка на окончателно проектно предложение по фонд ППП на проект: „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци”
- Решение за откриване на процедурата
- Техническа спецификация
- Указание за участие
- Методика за оценка на офертите
- Проект на договор
-Дата на публикация – 20.05.2013 г - Възложена поръчка
- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърни системи (хардуер и софтуер) за нуждите на ПУДООС“
- Решение за откриване на процедурата
- Техническа спецификация
- Методика за оценка на офертите
-Дата на публикация – 09.05.2013 г - Прекратена поръчка
- Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Отпечатване и доставка на ваучери /бонове/ за дизелово гориво и бензин“. Ваучерите следва да могат да се използват като разплащателно средство при закупуванто на гориво от бензиностанции в страната. Ваучерите следва да отговарят на НАРЕДБА за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа и Техническата спецификация към поръчката.
- Договор
- Декларация по чл. 47, ал. 1,т.1 и ал. 5 от ЗОП
- Декларация списък на търговски обекти
- Декларация за приемане на условията на договора
- Образец на оферта
- Техническа спецификация
-Дата на публикация – 15.03.2013 г - Възложена поръчка
- Във връзка с процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Помощ за подготовка на окончателно проектно предложение по фонд ППП на проект “Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита” Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участниците, ще се отварят от комисията на 18.03.2013г. от 10:00 часа, на адрес: гр.София, ул. „Триадица“№4, ет. 3 в заседателната зала на ПУДООС.
-Дата на публикация – 14.03.2013 г - ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ДОСТАВКИ 2013г.
- Обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ КЪМ ПУДООС”
- Обществена поръчка с предмет: „Доставка за дизелово гориво с намалено съдържание на сяра за нуждите на инсинератор за изгаряне на опасни болнични отпадъци при ПУДООС“
- Дата на публикация – 28.02.2013 г - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – УСЛУГИ 2013г.
-“Одит на проект: „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания“
-“Мерки за информация и публичност по време на изпълнение на договор № DIR-51222031-1-173 между ОП „Околна среда 2007-2013г.“ и ПУДООС за реализацията на проект „ Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България , които не отговарят на нормативните изисквания„
- Дата на публикация – 14.02.2013 г - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – Помощ за подготовка на окончателно проектно предложение по фонд ППП на проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита“
- Решение за откриване на процедура
- Техническа спецификация
- Указание за участие
- Методика за определяне на комплексна оценка на офертите
- Проект на договор
- Дата на публикация – 18.01.2013 г - Възложена поръчка
- Уведомяваме Ви, че на 13.11.2012г. от 10:30 часа в заседателната зала на ПУДООС, град София, ул.“Триадица“4 етаж 3 ще се отварят ценовите оферти, във връзка с открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет „Поддръжка, планови ремонти и техническо обслужване на бойлер-утилизатор, ремонт на шнекови валове и приемна камера и доставка на нови шнекови валове за инсинератор за опасни болнични отпадъци при ПУДООС“.
-Дата на публикация – 09.11.2012 г
Плащане по договор №8773
21.12.2015 г. Почистване на тръбни снопове по ф-ра 0000008215/10.12.2015г. 17,650.02 лв.
23.12.2015 г. Почистване на тръбни снопове по ф-ра 0000008234/15.12.2015г. 10,973.09 лв.
-Дата на публикация 15.01.2016г.
17.08.2015 г. Почистване на тръбни снопове по ф-ра 0000007893/23.07.2015г. 52,717.06 лв.
31.08.2015 г. Почистване на тръбни снопове по ф-ра 0000007968/17.08.2015г. 57,524.83 лв.
-Дата на публикация 14.09.2015г.
28.07.2015 г. Почистване на тръбни снопове по ф-ра 0000007853/02.07.2015г. 11,583.48 лв.
-Дата на публикация 13.08.2015г.
03.10.2014 Почистване на тръбни снопове по ф-ра 7218/11.09.2014г. 4,550.60
-Дата на публикация 31.10.2014г.
11.11.2014 Поддръжка, планови ремонти на техн. обслужване на бойлер, утилизатор, ремонт на шнекови валове и приемна камера и добавка на нови шнекови валове за ДНСД при ПУДООС по ф-ра 0000007324/28.10.2014 г. 2,730.36лв.
-Дата на публикация 14.11.2014г.
19.01.2015 г. Почистване на тръбни снопове по ф-ра 0000004272/15.12.2014г. 7,736.03 лв.
-Дата на публикация 16.02.2015г.
06.02.2015 г. Почистване на тръбни снопове по ф-ра 0000007467/26.01.2015г. 10,081.37 лв.
-Дата на публикация 24.02.2015г.
21.03.2015 г. Почистване на тръбни снопове по ф-ра 0000007538/26.02.2015г. 6,524.20 лв.
-Дата на публикация 14.04.2015г.
06.04.2015 г. Почистване на тръбни снопове по ф-ра 0000007602/26.03.2015г. 51,013.10 лв.
-Дата на публикация 24.04.2015г.
26.06.2015 г. Почистване на тръбни снопове по ф-ра 0000007755/02.06.2015г. 4,550.60 лв.
-Дата на публикация 14.07.2015г. - Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни системи, включително ел.табла и контролери, въздушни компресори, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери, термодвойки, охладителна кула, части, материали и консумативи“.
- Процедура : Избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет „Поддръжка, планови ремонти и техническо обслужване на бойлер-утилизатор, ремонт на шнекови валове и приемна камера и доставка на нови шнекови валове за инсинератор за опасни болнични отпадъци при ПУДООС“.
- Техническа спецификация
(поради технически причини, файлът е качен на външен сървър) - Количествено-стойностно сметки (КСС)
- Решение
-Дата на публикация – 28.08.2012г. – Възложена поръчка
Информация за изпълнение на договора
- Техническа спецификация
- Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни системи, включително ел.табла и контролери, въздушни компресори, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери, термодвойки, охладителна кула, части, материали и консумативи“.
- Оферта
- Техническа спецификация
- Проект договор
- Административно сведение
- Дата на публикация – 13.08.2012г. – Прекратена процедура
- Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Охрана на обект Инсинератор при Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната сред
- ОБРАЗЕЦ на ОФЕРТА
- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР- Възложена поръчка
Публична покана за доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти. Количеството и видът на стоката за отделните доставки се определя периодично, въз основа на писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в зависимост от неговите потребности. Документация за участие:
1: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
2: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
3: ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ – КСС1, КСС2 и КСС3
4: ОБРАЗЕЦ – АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
5: ОБРАЗЕЦ – Д Е К Л А Р А Ц И Я за отсъствие на обстоятелствата посочени в чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т.3 и ал. 5, т.2 от ЗОП
6: ОБРАЗЕЦ – Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 1,т.1 и ал. 5,т.1 от ЗОП
7: ОБРАЗЕЦ – Д Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие за участие като подизпълнител
8: ОБРАЗЕЦ – Д Е К Л А Р А Ц И Я за участието на подизпълнители
9: ОБРАЗЕЦ – Д Е К Л А Р А Ц И Я за запознаване и приемане условията на поръчката
10:ОБРАЗЕЦ – ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- Дата на публикация – 09.07.2012г. – Възложена поръчка
По договор №8614 – Доставка на канцеларски материали,консумативи, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти за осигуряване дейностите на ПУДООС
Договор №8614/14.08.2012г. с „О ПЛЮС“ ЕООД с предмет „Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти за осигуряване дейността на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“е приключил поради достигане на прогнозната сума по него на 03.02.2015г.
-Дата на публикация 05.02.2015г.
24.10.2014 Доставка на канцеларски материали,консумативи, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти за осигуряване дейностите на ПУДООС по ф-ра 0000121783/15.10.2014 г. 381.77 лв.
24.10.2014 Доставка на канцеларски материали, консумативи, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти за осигуряване дейностите на ПУДООС по ф-ра 0000121772/15.10.2014г 179.62
-Дата на публикация 07.11.2014г. - ОБРАЗЕЦ на ОФЕРТА
- Изпълнителят на поръчката следва по заявка на Възложителя да отпечатва и доставя ваучери за храна по реда на Наредба №11/22.12.2005г. на МТСП за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки към нея
- Дата на публикация – 14.05.2012г. – Възложена поръчкa
- „Доставка на 35 000 броя чували за събиране на отпадъци и доставка на 250 броя контейнери от 240 литра с определените от подемния механизъм размери за обслужване на Инсинератора на МОСВ – ПУДООС за изгаряне на опасни болнични отпадъци“
- Дата на публикация – 20.04.2012г. - Възложена поръчка
- Публична покана за процедура за избор на изпълнител на „Доставка на един товарен бус с падащ борд с възможност за товарене и разтоварване на контейнери от 240 литра за Инсинератора на МОСВ-ПУДООС за изгаряне на опасни болнични отпадъци“.
- Дата на публикация – 09.04.2012г. – Възложена поръчка
- Обявление за предварителна информация – 2012г.
- Помощ за подготовка на окончателно проектно предложение по фонд ППП на проект: „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци“.
- Помощ за подготовка на окончателно проектно предложение по фонд ППП на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита“.
Плащане по договор №8760
Договор № 8760/15.11.2012 г. със “ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ“ ЕООД с предмет „Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни системи, включително ел. табла и контролери, въздушни компресори, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери, термодвойки, охладителна кула, части, материали и консумативи“ – приключен поради изтичане срока на договора на 15.11.2014 г.
-Дата на публикация 17.11.2014г.
02.10.2014 Абонаментна поддръжка на вентилация, климатизация, отоплителни, охладителни системи и др. по ф-ра 1000004688/19.09.2014г. 600.00 лв.
03.10.2014 Резервни части по ф-ра 1000004677/16.09.14г. 36.00 лв.
-Дата на публикация 31.10.2014г.
13.11.2014 Абонаментна поддръжка на вентилация, климатизация, отоплителни, охладителни системи и др. по ф-ра 1000004783/31.10.2014г. 2,052.72 лв.
13.11.2014 Абонаментна поддръжка на вентилация, климатизация, отоплителни, охладителни системи и др. по ф-ра 1000004782/31.10.2014г. 600.00 лв.
19.11.2014 Абонаментна поддръжка на вентилация, климатизация, отоплителни, охладителни системи и др. по ф-ра 1000004812/13.11.2014г. 2,093.76 лв.
-Дата на публикация 10.12.2014г.
03-12-14 Абонаментна поддръжка на вентилация, климатизация, отоплителни, охладителни системи и др. по ф-ра 0000000345/14.11.2014г. 600.00 лв.
-Дата на публикация 30.12.2014г.
„Зефир климатични системи „ООД, ЕИК 121464567, подписан договор след обществена поръчка „ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ, ОТОПЛИТЕЛНИ И ОХЛАДИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛ. ТАБЛА И КОНТРОЛЕРИ, КЛИМАТИЦИ И АВТОМАТИКА, ФИЛТРИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ КЛАПИ, СКРЕПИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЛАГЕРИ И ТЕРМОДВОЙКИ, ОХЛАДИТЕЛНА КУЛА, ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ“
Договорът с ПУДООС е № 8760/15.11.2014 г. и се прекратява поради изтичане на предвидения двугодишен срок на 15.11.2014 г.
Банковата гаранция е освободена на 18.11.2014 г. с основание възстановяване на гаранцията за изпълнение
-Дата на публикация 20.11.2014г.
03.10.2014 Доставка на канцеларски, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 120161/30.09.2014г. 1,831.76
09.10.2014 Доставка на канцеларски, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0000120679/03.10.2014г. 369.89
-Дата на публикация 31.10.2014г.
28/11/2014 Доставка на канцеларски, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 127429/25.11.2014г. 353.41 лв.
28/11/2014 Доставка на канцеларски, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 127431/25.11.2014г. 695.10 лв.
28/11/2014 Доставка на канцеларски, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 127587/25.11.2014г. 198.41 лв.
28/11/2014 Доставка на канцеларски, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 127579/25.11.2014г. 212.18 лв.
-Дата на публикация 10.12.2014г.
03.02.2015 г. Доставка на канцеларски, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0000134373/19.01.2015г. 785.71 лв.
03.02.2015 г. Доставка на канцеларски, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0000134365/19.01.2015г., и КИ 0000134881/26.01.2015г. 413.88 лв.
-Дата на публикация 24.02.2015г.
21.12.2015 г. | Поддръжка на информационна система за отчитане на приходите по ЗУО по ф-ра 1058/17.12.15г. | 180.00 лв. |